Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55 2019NE000584
03/09/2019 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55 2019NE000584
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GILSONI MENDONCA LUNARDI 59748141934
Despesa com inscrição dos servidores abaixo no curso ¨Colóquio Internacional de Educação Especial e Inclusão Escolar¨, a realizar-se de 25 a 27 de junho de 2019, em Florianópolis-SC, conforme documentos do Processo DF nº 560/2019.
33.152.898/0001-72 2019NE001248
03/09/2019 Ver
NC COMUNICACOES SA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-02, PI nº 56863 e demais documentos constantes do Processo nº 20304/2019.
79.227.963/0001-82 2019NE001822
03/09/2019 Ver
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JACINTO MACHADO
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC na 4ª bate papo empresarial de Jacinto Machado, dias 08 e 09 de julho de 2019, no município de Jacinto Machado, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-02, OC 5450 e demais documentos constantes no Processo nº 10392/2019.
14.750.801/0001-89 2019NE002309
03/09/2019 Ver
RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57174 e demais documentos constantes do Processo nº 20428/2019.
80.683.782/0001-40 2019NE002447
03/09/2019 Ver
PRIMER TV LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57411 e demais documentos constantes do Processo nº 20641/2019.
03.925.621/0001-74 2019NE002691
03/09/2019 Ver
TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57414 e demais documentos constantes do Processo nº 20644/2019.
79.875.902/0001-21 2019NE002694
03/09/2019 Ver
SELL VIDEO PRODUCOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57417 e demais documentos constantes do Processo nº 20647/2019.
03.989.248/0001-15 2019NE002697
03/09/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE002700
03/09/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE002700
03/09/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.