Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
|
03/09/2019 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55
2019NE000584
|
03/09/2019 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55
2019NE000584
|
03/09/2019 | Ver |
|
GILSONI MENDONCA LUNARDI 59748141934
Despesa com inscrição dos servidores abaixo no curso ¨Colóquio Internacional de Educação Especial e Inclusão Escolar¨, a realizar-se de 25 a 27 de junho de 2019, em Florianópolis-SC, conforme documentos do Processo DF nº 560/2019.
33.152.898/0001-72
2019NE001248
|
03/09/2019 | Ver |
|
NC COMUNICACOES SA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-02, PI nº 56863 e demais documentos constantes do Processo nº 20304/2019.
79.227.963/0001-82
2019NE001822
|
03/09/2019 | Ver |
|
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JACINTO MACHADO
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC na 4ª bate papo empresarial de Jacinto Machado, dias 08 e 09 de julho de 2019, no município de Jacinto Machado, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-02, OC 5450 e demais documentos constantes no Processo nº 10392/2019.
14.750.801/0001-89
2019NE002309
|
03/09/2019 | Ver |
|
RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57174 e demais documentos constantes do Processo nº 20428/2019.
80.683.782/0001-40
2019NE002447
|
03/09/2019 | Ver |
|
PRIMER TV LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57411 e demais documentos constantes do Processo nº 20641/2019.
03.925.621/0001-74
2019NE002691
|
03/09/2019 | Ver |
|
TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57414 e demais documentos constantes do Processo nº 20644/2019.
79.875.902/0001-21
2019NE002694
|
03/09/2019 | Ver |
|
SELL VIDEO PRODUCOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57417 e demais documentos constantes do Processo nº 20647/2019.
03.989.248/0001-15
2019NE002697
|
03/09/2019 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE002700
|
03/09/2019 | Ver |
|
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE002700
|
03/09/2019 | Ver |
Página 5.811 de 10.237, exibindo 20 de 204.739 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.