Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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03/09/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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03/09/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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03/09/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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03/09/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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03/09/2019 | Ver |
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RADIO TIMBO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57433 e demais documentos constantes do Processo nº 20659/2019.
01.763.786/0001-61
2019NE003073
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03/09/2019 | Ver |
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GISELLE ROSSANA LOPES SCHELLMANN 02424392927
Conserto de equipamento de som ECOPOWER modelo EP3370, patrimônio N°1068, que vem apresentando defeito na trava da tampa. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. (Processo 516/2019).
11.554.192/0001-02
2019NE003250
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03/09/2019 | Ver |
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INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de bobina, toner, box de resíduos, kit imagem, diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços nº 07/2018, do Pregão 016/2018, Lotes nº 02, nº 07 e nº 08 do Processo 337/2018. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da Alesc. (Processo 368/2019)
04.586.694/0001-41
2019NE003300
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03/09/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76
2019NE000483
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02/09/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76
2019NE000483
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02/09/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76
2019NE000500
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02/09/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76
2019NE000500
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02/09/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76
2019NE000500
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02/09/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G release 2 e Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL nº 020/2017-01
59.456.277/0001-76
2019NE000500
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.