Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000682
04/09/2019 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
04/09/2019 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
04/09/2019 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
04/09/2019 Ver
CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Despesa com prestação de serviço de fornecimento de alimentação, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.
83.053.140/0001-55 2019NE000684
04/09/2019 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84 2019NE000735
04/09/2019 Ver
A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84 2019NE000735
04/09/2019 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016-02.
72.317.266/0001-73 2019NE000943
04/09/2019 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016-02.
72.317.266/0001-73 2019NE000943
04/09/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE002700
04/09/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE002700
04/09/2019 Ver
JURANDIR PIRES DE CAMARGO
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61099 e demais documentos constantes do Processo nº 30066/2019.
80.945.561/0001-00 2019NE002703
04/09/2019 Ver
NC COMUNICACOES SA
Publicação do Aviso de Edital de Pregão Nº 016/2019, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo 508/2019).
79.227.963/0001-82 2019NE003211
04/09/2019 Ver
ALINE COVOLO RAVARA
Despesa com ressarcimento de valor custeado com recursos próprios do credor em epígrafe, referente inscrição no curso ¨Inteligência Emocional, Mindfulness e Neurociência para Líderes¨, realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2019, em Florianópolis, conforme documentos do Processo DF nº 1273/2019.
***.318.519-** 2019NE003509
04/09/2019 Ver
IVAN NAATZ
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ivan Naatz), conforme Contrato CL n° 012/2019 e documentos constantes no Processo n° 1297/2019.
***.540.159-** 2019NE003512
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
03/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
03/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
03/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
03/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
03/09/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.