Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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02/09/2019 | Ver |
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PRIME GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO LTDA
Despesa com confecção e fornecimento de banners, faixas, adesivos e impressão digital, conforme Pregão Presencial n° 007/2019 e Contrato CL n° 022/2019-01.
28.009.383/0001-88
2019NE001244
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02/09/2019 | Ver |
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PRIME GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO LTDA
Despesa com confecção e fornecimento de banners, faixas, adesivos e impressão digital, conforme Pregão Presencial n° 007/2019 e Contrato CL n° 022/2019-01.
28.009.383/0001-88
2019NE001244
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02/09/2019 | Ver |
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Ressarcimento pela cessão dos servidores Henrique Gualberto Bruggemann, Júlio César Marcellino Júnior e Mauri Francelino Rodrigues a este Poder, referente ao mês de março de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 071/2019.
76.276.823/0001-06
2019NE001438
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02/09/2019 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão dos servidores listados no processo a este Poder, referente ao mês de março de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 074/2019.
80.673.411/0001-87
2019NE001704
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02/09/2019 | Ver |
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Ressarcimento pela cessão dos servidores Elias Pryciuk Kuster e Henrique Gualberto Bruggemann a este Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 084/2019.
76.276.823/0001-06
2019NE001911
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02/09/2019 | Ver |
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MUNICIPIO DE ITAJAI
Ressarcimento pela cessão da servidora Sandra Mara Wagnitz a este Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme Convênio nº 008/2017, celebrado entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Itajaí, e demais documentos constantes do Processo DRH n. 080/2019.
83.102.277/0001-52
2019NE001912
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02/09/2019 | Ver |
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COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC
Ressarcimento pela cessão dos servidores Carlos Lazzaretti e Carina Januário a este Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 081/2019.
83.807.586/0001-28
2019NE001913
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02/09/2019 | Ver |
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FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA
Ressarcimento pela cessão da servidora Silvana Adir Santiago a este Poder, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 082/2019.
83.722.462/0001-40
2019NE001914
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02/09/2019 | Ver |
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MUNICIPIO DE CRICIUMA
Ressarcimento pela cessão da servidora Raquel Cancellier a este Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme Termo de Convênio 002/2017 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 079/2019.
82.916.818/0001-13
2019NE001915
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02/09/2019 | Ver |
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CENTRAL DE NEGOCIOS DE COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 56944 e demais documentos constantes do Processo nº 20348/2019.
07.553.448/0001-81
2019NE002110
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02/09/2019 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão dos servidores listados no processo a este Poder, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015, publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 098/2019.
82.951.328/0001-58
2019NE002228
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02/09/2019 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão dos servidores listados no processo a este Poder, referente ao mês de março de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015, publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 097/2019.
82.951.328/0001-58
2019NE002229
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02/09/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.