Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 602/2012.
***.789.239-**
2012NE001089
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23/04/2012 | Ver |
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 603/2012.
***.789.239-**
2012NE001090
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23/04/2012 | Ver |
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NILSON GONCALVES DE SOUZA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 603/2012.
***.789.239-**
2012NE001090
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23/04/2012 | Ver |
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NEODI SARETTA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 604/2012.
***.686.609-**
2012NE001091
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23/04/2012 | Ver |
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NEODI SARETTA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 604/2012.
***.686.609-**
2012NE001091
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23/04/2012 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epigrafe, correspondente ao mês de março de 2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 582/2012.
04.794.681/0001-68
2012NE001092
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23/04/2012 | Ver |
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TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de até 6.000 Kg/ano (seis mil quilos por ano) de açúcar refinado, acondicionado em pacote plástico de 1 Kg íntegro, resistente e vedado herméticamente, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 088/2011.
83.017.350/0001-98
2012NE000006
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20/04/2012 | Ver |
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TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Despesa com aquisição de até 6.000 Kg/ano (seis mil quilos por ano) de açúcar refinado, acondicionado em pacote plástico de 1 Kg íntegro, resistente e vedado herméticamente, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 088/2011.
83.017.350/0001-98
2012NE000006
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20/04/2012 | Ver |
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA EIRELI
Despesa com aquisição de até 2.400 Kg/ano (dois mil e quatrocentos quilos por ano) de café torrado e moído em embalagem a vácuo puro, em pacote de 500 g, com selo da ABIC, conforme Pregão n° 022/2011 e Contrato CL nº 048/2011-01.
79.901.724/0001-66
2012NE000007
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20/04/2012 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa especializada na remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequencia de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial nº 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-01.
05.608.332/0001-77
2012NE000049
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20/04/2012 | Ver |
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VIVO S.A.
Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para o funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL nº 042/2011-00.
02.449.992/0003-26
2012NE000311
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20/04/2012 | Ver |
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VIVO S.A.
Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para o funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL nº 042/2011-00.
02.449.992/0003-26
2012NE000311
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90
2012NE000333
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90
2012NE000333
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 042/2008-07.
08.336.783/0001-90
2012NE000344
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 042/2008-07.
08.336.783/0001-90
2012NE000344
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-02.
08.336.783/0001-90
2012NE000345
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-02.
08.336.783/0001-90
2012NE000345
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010-01.
08.336.783/0001-90
2012NE000346
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20/04/2012 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010-01.
08.336.783/0001-90
2012NE000346
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20/04/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.