Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de 01 (um) scanner de parede, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 320/2012)
83.873.935/0001-00 2012NE001114
24/04/2012 Ver
FLAVIO MANOEL ALVES MONTEIRO
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 6,5 (seis e meia) diárias em viagem à Montevidéu-Uruguai, para representar o Deputado Gilmar Knaesel nas Sessões Preparatórias e Extraordinárias do Parlamento do Mercosul e XII Encontro Internacional de Centros Comerciais do Rio Uruguai em Fray Bentos-Argentina, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.130.040-** 2012NE001157
24/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000009
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.
83.895.250/0001-64 2012NE000010
23/04/2012 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55 2012NE000061
23/04/2012 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55 2012NE000061
23/04/2012 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.
02.879.671/0001-08 2012NE000062
23/04/2012 Ver
RADIO SENTINELA DO VALE LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25113 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20241/2012.
83.747.949/0001-87 2012NE000443
23/04/2012 Ver
RADIO ITUPORANGA LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25114 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20242/2012.
83.499.541/0001-33 2012NE000444
23/04/2012 Ver
ESTILO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 25125 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20253/2012.
08.655.438/0001-10 2012NE000456
23/04/2012 Ver
Página 9.580 de 10.214, exibindo 20 de 204.275 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 24/06/2026.