Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
07/04/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
07/04/2014 Ver
STARK ENERGIA LTDA
Aquisição de lampadas diversas, conforme a Ata de Registro de Preço N° 003/2013, Lote 01, Pregão 012/2013, do Processo N° 00589/2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 83/2014)
17.324.394/0001-36 2014NE000353
07/04/2014 Ver
STARK ENERGIA LTDA
Aquisição de lampadas diversas, conforme a Ata de Registro de Preço N° 003/2013, Lote 01, Pregão 012/2013, do Processo N° 00589/2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 83/2014)
17.324.394/0001-36 2014NE000353
07/04/2014 Ver
ALPINIA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA
Aquisição de arranjos para plenária, orquídeas, terra adubada e demais itens de jardinagem, conforme a ATA de Registro de Preços n° 002/2013, do Pregão n° 010/2013, Lotes 01 e 02, do Processo 00515/2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 110/2014)
03.877.835/0001-12 2014NE000438
07/04/2014 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de apoio à atividade de informática compreendendo: a) implementação de solução da tecnologia da informação com aquisição de licenças de uso de softwares; b) serviço de desenvolvimento, reengenharia, customização, aperfeiçoamento e integração dos softwares já pertencentes à ALESC, etc; conforme Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2014NE000450
07/04/2014 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de apoio à atividade de informática compreendendo: a) implementação de solução da tecnologia da informação com aquisição de licenças de uso de softwares; b) serviço de desenvolvimento, reengenharia, customização, aperfeiçoamento e integração dos softwares já pertencentes à ALESC, etc; conforme Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79 2014NE000450
07/04/2014 Ver
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Aquisição, com instalação, de persianas horizontais em alumínio 16 mm, para atender a Diretoria Financeira e a Diretoria de Tecnologia e Informações, persiana horizontal sintética monocomando de 50mm e película G8, para atender ao Gabinete 101 . A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00155/2014)
00.991.023/0001-05 2014NE000520
07/04/2014 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de folhas de papel offset 120g, na cor branca, e caixas de papel A4, conforme Ata de Registro de Preços N° 016/2013, Lote 13, Pregão 016/2013, do Processo N° 00636/2013. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 00161/2014)
00.147.109/0001-56 2014NE000539
07/04/2014 Ver
AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de folhas de papel offset 120g, na cor branca, e caixas de papel A4, conforme Ata de Registro de Preços N° 016/2013, Lote 13, Pregão 016/2013, do Processo N° 00636/2013. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 00161/2014)
00.147.109/0001-56 2014NE000540
07/04/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
07/04/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
07/04/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
07/04/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
07/04/2014 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70 2014NE000553
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Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 18/06/2026.