Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.
04.831.420/0001-70
2014NE000553
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07/04/2014 | Ver |
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ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA
Aquisição de espátulas plásticas para uso na limpeza das máquinas de café dos gabinetes parlamentares e demais setores, conforme solicitação da Copa da Presidência. (Processo n° 0211/2014)
81.022.832/0001-00
2014NE000651
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07/04/2014 | Ver |
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ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de materiais que estão em falta no almoxarifado do CST, eletrocalhas e soquetes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00230/2014)
03.680.486/0001-44
2014NE000735
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07/04/2014 | Ver |
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ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de materiais que estão em falta no almoxarifado do CST, eletrocalhas e soquetes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00230/2014)
03.680.486/0001-44
2014NE000736
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07/04/2014 | Ver |
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COMPENSADOS FERNANDES S.A.
Aquisição de 01 rolo de plástico bolha. A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário.(Proc. nº 253/2014)
00.718.661/0002-38
2014NE000797
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07/04/2014 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0482/2014.
***.611.349-**
2014NE000856
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07/04/2014 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0483/2014.
***.917.299-**
2014NE000857
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07/04/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/06/2026.