Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de tintas para carimbo, pastas suspensas, dispenser de aço, grampo de grampeador e caneta para CD/DVD que integram a ATA de Registro de Preço n° 022/2013 do Pregão n° 016/2013, Lote 01 do Processo 00636/2013, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo 00189/2014)
12.260.623/0001-82
2014NE000616
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10/04/2014 | Ver |
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ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de clips, caneta marca texto e caixa de arquivo morto que integram a ATA de Registro de Preço n° 022/2013 do Pregão n° 016/2013, Lote 01 do Processo 00636/2013, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo 00189/2014)
12.260.623/0001-82
2014NE000617
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10/04/2014 | Ver |
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ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de clips, caneta marca texto e caixa de arquivo morto que integram a ATA de Registro de Preço n° 022/2013 do Pregão n° 016/2013, Lote 01 do Processo 00636/2013, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo 00189/2014)
12.260.623/0001-82
2014NE000617
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10/04/2014 | Ver |
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CLUBE AQUA CAMPONOVENSE
Locação de espaço físico para a realização de Sessão Solene em comemoração a passagem dos 133 anos do Município de Campos Novos, que será realizada no dia 27 de março de 2014, no Clube Aqua Camponovense, naquele Município. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo 227/2014)
78.510.989/0001-70
2014NE000688
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10/04/2014 | Ver |
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DOLPHIN COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME
Aquisição de 1 (um) fone de ouvido, para gravação de atas, conforme solicitação da Comissão de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. (Processo 229/2014)
11.943.052/0001-18
2014NE000690
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10/04/2014 | Ver |
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PAULO HENRIQUE PEREIRA 82332487972
Contratação de empresa para realizar conserto de dois (02) aparelhos de TV, patrimônios 034955 e 034956, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00238/2014)
07.958.202/0001-90
2014NE000731
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10/04/2014 | Ver |
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SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Locação de edifício com 990 m2, quatro pavimentos (2º, 3º, 4º e 5º andares), localizado na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/SC, ao custo de R$ 22,90 o metro quadrado, taxas e impostos, despesa de manutenção, incluindo do elevador, limpeza e segurança, conforme Contrato CL n° 011/2013-01.
78.274.727/0001-54
2014NE000244
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09/04/2014 | Ver |
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SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Locação de casa de alvenaria com 640 m2, 02 pavimentos, estacionamento frontal para 08 veiculos, localizada a Rua Silva Jardim nº 349, nesta Capital, conforme Contrato CL nº 039/2012-01
78.274.727/0001-54
2014NE000258
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09/04/2014 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.
06.333.995/0001-99
2014NE000294
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09/04/2014 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.
06.333.995/0001-99
2014NE000294
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09/04/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000335
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09/04/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000335
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09/04/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000336
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09/04/2014 | Ver |
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16
2014NE000336
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09/04/2014 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01
2014NE000491
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09/04/2014 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01
2014NE000491
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09/04/2014 | Ver |
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EMPRESA JORNALISTICA O VALE DO CONTESTADO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 94/2011-03, PI 6136/A e demais documentos constantes do Processo n° 10171/2013-03.
00.983.359/0001-26
2014NE000747
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09/04/2014 | Ver |
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JOSE AUGUSTO REINERT
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 27/03/2014, na cidade de Apiuna/SC, por problemas circuntanciais que o impediram de abastecer pelo Sistema GAX., conf. documentos do Processo DF nº 0481/2014.
***.817.049-**
2014NE000861
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09/04/2014 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 27/03/2014, na cidade de Xaxim-SC, devido ao fato de não haver encontrado posto de combustível conveniado ao Sistema GAX no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 0498/2014.
***.062.919-**
2014NE000895
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09/04/2014 | Ver |
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VALDEMAR ANTUNES
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 27/03/2014, na cidade de São João Batista-SC, devido ao fato de não haver posto de combustível conveniado ao Sistema GAX no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 0496/2014.
***.958.709-**
2014NE000896
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09/04/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 18/06/2026.