Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
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02/04/2014 | Ver |
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STARK ENERGIA LTDA
Aquisição de lâmpadas, tomadas, cabos de cobre diversos que integram a Ata de Registro de Preços nº 003/2013, lote 01, pregão 012/2013 do Processo 00589/2013. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 64/2014)
17.324.394/0001-36
2014NE000314
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02/04/2014 | Ver |
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STARK ENERGIA LTDA
Aquisição de lâmpadas, tomadas, cabos de cobre diversos que integram a Ata de Registro de Preços nº 003/2013, lote 01, pregão 012/2013 do Processo 00589/2013. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 64/2014)
17.324.394/0001-36
2014NE000314
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com a aquisição de uma plataforma de Documentos Eletrônicos com Certificação Digital (software), que possibilita o gerenciamento da assinatura digital, guarda e tramitação de documentos, dados e informações em formato digital, conforme Cláusula 2ª do Contrato CL n° 139/2013.
04.441.528/0001-57
2014NE000332
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02/04/2014 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL n° 010/2012-02.
90.347.840/0009-75
2014NE000371
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02/04/2014 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL n° 010/2012-02.
90.347.840/0009-75
2014NE000371
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02/04/2014 | Ver |
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OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de materiais elétricos, ferramentas, tintas e outros, que se encontram em falta no almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00107/2014)
83.892.182/0001-80
2014NE000419
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02/04/2014 | Ver |
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OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de materiais elétricos, ferramentas, tintas e outros, que se encontram em falta no almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00107/2014)
83.892.182/0001-80
2014NE000420
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02/04/2014 | Ver |
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OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de materiais elétricos, ferramentas, tintas e outros, que se encontram em falta no almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00107/2014)
83.892.182/0001-80
2014NE000420
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OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de materiais elétricos, ferramentas, tintas e outros, que se encontram em falta no almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00107/2014)
83.892.182/0001-80
2014NE000421
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02/04/2014 | Ver |
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RCO COMUNICACOES LTDA
Assinatura impressa anual do Jornal Da Fronteira, de Dionísio Cerqueira (vigência março/2014 a fevereiro/2015), para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00134/2014)
68.821.735/0002-09
2014NE000482
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02/04/2014 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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02/04/2014 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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RM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA
Aquisição de uma ducha higiênica com derivação, para o sanitário feminino do anexo térreo, conforme solicitação da Casa Militar. (Processo 00165/2014)
01.923.578/0001-82
2014NE000582
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/06/2026.