Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ATACADO LITORAL LTDA
Aquisição de coletores de lixo para a copa central, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 0647/2014)
09.006.278/0001-40
2014NE001803
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26/06/2014 | Ver |
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LUIZ GONZAGA SHMIDT
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 13/06/2014, na cidade de Cocal do Sul-SC, em virtude de não funcionamento do cartão de convênio com o sistema GAX no posto Julvan Comércio de Combustível Ltda, conf. documentos do Processo DF nº 1136/2014.
***.166.899-**
2014NE001879
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26/06/2014 | Ver |
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CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1147/2014.
***.031.909-**
2014NE001880
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26/06/2014 | Ver |
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JOSE NEI ALBERTON ASCARI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1142/2014.
***.420.419-**
2014NE001881
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26/06/2014 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1139/2014.
***.407.089-**
2014NE001882
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26/06/2014 | Ver |
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JEAN JACKSON KUHLMANN
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1140/2014.
***.546.409-**
2014NE001883
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26/06/2014 | Ver |
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MOACIR SOPELSA
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1141/2014.
***.734.639-**
2014NE001884
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26/06/2014 | Ver |
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DIRCEU LUIZ DRESCH
Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 07/06/2014, na cidade de Anita Garibaldi-SC, devido ao fato de não haver posto de combustível conveniado com o sistema GAX no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 1138/2014.
***.062.919-**
2014NE001885
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26/06/2014 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa referente ao pagamento de reprodução de documento, tamanho A3, impressão colorida, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2013, conforme Contrato 012/2012-03 e demais documentos constantes do Processo nº 941/2014.
05.099.250/0001-44
2014NE001892
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26/06/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edificio localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL nº 027/2013-01
04.191.047/0001-30
2014NE000252
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25/06/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edificio localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL nº 027/2013-01
04.191.047/0001-30
2014NE000252
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25/06/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30
2014NE000253
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25/06/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edicio João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato nº 015/2011-03.
04.191.047/0001-30
2014NE000253
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25/06/2014 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial nº 004/2010 e Contrato CL nº 012/2010-04
04.191.047/0001-30
2014NE000254
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25/06/2014 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício João Cascaes, locado para abrigar setores Administrativos da ALESC..
08.336.783/0001-90
2014NE000279
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25/06/2014 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício João Cascaes, locado para abrigar setores Administrativos da ALESC..
08.336.783/0001-90
2014NE000279
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25/06/2014 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90
2014NE000281
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25/06/2014 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90
2014NE000281
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25/06/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2014NE000293
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25/06/2014 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2014NE000293
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25/06/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.