Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
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24/06/2014 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44
2014NE000296
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24/06/2014 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44
2014NE000296
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24/06/2014 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44
2014NE000296
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24/06/2014 | Ver |
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44
2014NE000296
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24/06/2014 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97
2014NE000301
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24/06/2014 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97
2014NE000301
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24/06/2014 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45
2014NE000303
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24/06/2014 | Ver |
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TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45
2014NE000303
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24/06/2014 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01
2014NE000491
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01
2014NE000491
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RBS EMPRESA DE TVA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 35193 e demais documentos constantes do Processo n° 20102/2014.
93.049.245/0004-37
2014NE000549
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24/06/2014 | Ver |
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MARMORARIA AS MARMORES E GRANITOS LTDA
Aquisição, com instalação, de um tampo de travertino para armário, medindo 1,35 x 52 cm, que se encontra na Liderança do PP. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 268/2014)
82.136.243/0001-16
2014NE000871
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GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais de pintura e hidraúlicos, para repor estoque do Almoxarifado do Setor de Manutenção, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 340/2014)
79.227.526/0001-69
2014NE001038
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24/06/2014 | Ver |
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MARMORARIA AS MARMORES E GRANITOS LTDA
Aquisição de material hidráulico para atender diversos setores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00450/2014)
82.136.243/0001-16
2014NE001325
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24/06/2014 | Ver |
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PORTAL PUBLICIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos-2014, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 37608 e demais documentos constantes do Processo n° 20142/2014.
06.098.595/0001-46
2014NE001348
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24/06/2014 | Ver |
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PORTAL PUBLICIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos-2014, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 37609 e demais documentos constantes do Processo n° 20143/2014.
06.098.595/0001-46
2014NE001349
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24/06/2014 | Ver |
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PORTAL PUBLICIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos-2014, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 37610 e demais documentos constantes do Processo n° 20144/2014.
06.098.595/0001-46
2014NE001350
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Aquisição de 1 (um) frigobar para ser instalado na sala de apoio, no hall principal, A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 517/2014)
89.848.543/0656-27
2014NE001505
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Aquisição de 2 (dois) aparelhos de televisão LCD. Um televisor para a Assessoria da Diretoria Geral e outro para a Assessoria de Planejamento Institucional. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 517/2014)
89.848.543/0656-27
2014NE001506
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24/06/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.