Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55 2014NE000286
24/06/2014 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44 2014NE000296
24/06/2014 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44 2014NE000296
24/06/2014 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44 2014NE000296
24/06/2014 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n° 023/2012-02.
05.551.844/0001-44 2014NE000296
24/06/2014 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
24/06/2014 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.
14.284.430/0001-97 2014NE000301
24/06/2014 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45 2014NE000303
24/06/2014 Ver
TIM CELULAR S.A.
Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.
04.206.050/0146-45 2014NE000303
24/06/2014 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01 2014NE000491
24/06/2014 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.
07.530.907/0001-01 2014NE000491
24/06/2014 Ver
RBS EMPRESA DE TVA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 35193 e demais documentos constantes do Processo n° 20102/2014.
93.049.245/0004-37 2014NE000549
24/06/2014 Ver
MARMORARIA AS MARMORES E GRANITOS LTDA
Aquisição, com instalação, de um tampo de travertino para armário, medindo 1,35 x 52 cm, que se encontra na Liderança do PP. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 268/2014)
82.136.243/0001-16 2014NE000871
24/06/2014 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais de pintura e hidraúlicos, para repor estoque do Almoxarifado do Setor de Manutenção, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 340/2014)
79.227.526/0001-69 2014NE001038
24/06/2014 Ver
MARMORARIA AS MARMORES E GRANITOS LTDA
Aquisição de material hidráulico para atender diversos setores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00450/2014)
82.136.243/0001-16 2014NE001325
24/06/2014 Ver
PORTAL PUBLICIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos-2014, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 37608 e demais documentos constantes do Processo n° 20142/2014.
06.098.595/0001-46 2014NE001348
24/06/2014 Ver
PORTAL PUBLICIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos-2014, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 37609 e demais documentos constantes do Processo n° 20143/2014.
06.098.595/0001-46 2014NE001349
24/06/2014 Ver
PORTAL PUBLICIDADE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos-2014, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 37610 e demais documentos constantes do Processo n° 20144/2014.
06.098.595/0001-46 2014NE001350
24/06/2014 Ver
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Aquisição de 1 (um) frigobar para ser instalado na sala de apoio, no hall principal, A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 517/2014)
89.848.543/0656-27 2014NE001505
24/06/2014 Ver
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Aquisição de 2 (dois) aparelhos de televisão LCD. Um televisor para a Assessoria da Diretoria Geral e outro para a Assessoria de Planejamento Institucional. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 517/2014)
89.848.543/0656-27 2014NE001506
24/06/2014 Ver
Página 8.470 de 10.202, exibindo 20 de 204.034 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.