Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE002903
|
24/09/2014 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de gratificações férias a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE002904
|
24/09/2014 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de despesas de restituições trabalhistas a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE002905
|
24/09/2014 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de despesas com auxílio maternidade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2014.
83.599.191/0001-87
2014NE002906
|
24/09/2014 | Ver |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente , 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, relativo ao exercício de 2014, conforme Pregão Presencial nº 12/2011 e Contrato CL nº 51/2011-03.
33.530.486/0001-29
2014NE000013
|
23/09/2014 | Ver |
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.
82.508.433/0001-17
2014NE000096
|
23/09/2014 | Ver |
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.
82.508.433/0001-17
2014NE000096
|
23/09/2014 | Ver |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-05.
34.028.316/0028-23
2014NE000245
|
23/09/2014 | Ver |
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comandato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conformeContrato CL n° 042/2011-01.
02.558.157/0013-04
2014NE000247
|
23/09/2014 | Ver |
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comandato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conformeContrato CL n° 042/2011-01.
02.558.157/0013-04
2014NE000247
|
23/09/2014 | Ver |
|
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edificio localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL nº 027/2013-01
04.191.047/0001-30
2014NE000252
|
23/09/2014 | Ver |
|
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edificio localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL nº 027/2013-01
04.191.047/0001-30
2014NE000252
|
23/09/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício São João locado por este poder, para abrigar a estrutura da Escola do Legislativo.
08.336.783/0001-90
2014NE000278
|
23/09/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício São João locado por este poder, para abrigar a estrutura da Escola do Legislativo.
08.336.783/0001-90
2014NE000278
|
23/09/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício João Cascaes, locado para abrigar setores Administrativos da ALESC..
08.336.783/0001-90
2014NE000279
|
23/09/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao edifício João Cascaes, locado para abrigar setores Administrativos da ALESC..
08.336.783/0001-90
2014NE000279
|
23/09/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa de serviços de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310, Florinanópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2014NE000280
|
23/09/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90
2014NE000281
|
23/09/2014 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.
08.336.783/0001-90
2014NE000281
|
23/09/2014 | Ver |
|
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2014NE000286
|
23/09/2014 | Ver |
Página 8.360 de 10.210, exibindo 20 de 204.191 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.