Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Aquisição de esponja vegetal, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção (Processo n° 985/2014).
09.336.957/0001-88
2014NE002726
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26/09/2014 | Ver |
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ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA
Aquisição de Hub 8 portas, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo n° 983/2014)
14.991.977/0001-22
2014NE002727
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26/09/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Irvando Luiz Zomer conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de agosto de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 267/2014.
82.508.433/0001-17
2014NE002808
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26/09/2014 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a contribuição patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 8º e inciso II do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de setembro de 2014, conforme comprovantes constantes do Processo nº 1782/2014.
83.882.498/0001-90
2014NE002816
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26/09/2014 | Ver |
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EDITORA SAO MIGUEL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32444 e demais documentos constantes no Processo 20350/2013.
07.688.764/0001-60
2013NE002696
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25/09/2014 | Ver |
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EDITORA SAO MIGUEL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente a anúncio da Campanha Responsabilidade Social, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-02, PI 32444 e demais documentos constantes no Processo 20350/2013.
07.688.764/0001-60
2013NE002696
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25/09/2014 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2013NE005729
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25/09/2014 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.
72.116.965/0001-55
2013NE005729
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25/09/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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25/09/2014 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 094/2011-03.
02.879.671/0001-08
2014NE000285
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25/09/2014 | Ver |
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FERNANDES & SOUZA LTDA
Aquisição de 950 caixas arquivo do tipo poliondas, sendo 500 na cor amarela, 300 na cor azul e 150 na cor verde, conforme solicitação da Coordenadoria de Documentação. (Processo nº 888/2014)
03.851.799/0001-18
2014NE002483
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25/09/2014 | Ver |
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AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de CDs graváveis que integram a Ata de Registro de Preço n° 008/2014, do Pregão n° 016/2014, lote 09 do Processo 0858/2014, conforme solicitação da Gerência Almoxarifada. (Processo n° 989/2014)
00.147.109/0001-56
2014NE002741
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25/09/2014 | Ver |
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CARLOS ROBERTO VARELA KILIAN
Adiantamento para custear 3 diárias em viagem a Curitiba - PR para realizar entrevistas com os ex presos políticos do Regime Militar por solicitação da Comissão Estadual da Verdade, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 069/2014.
***.927.258-**
2014NE002814
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25/09/2014 | Ver |
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TRUEIT COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Despesa com 1100 licenças de uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL n° 006/2012-02.
08.881.145/0001-50
2014NE000094
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24/09/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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24/09/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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24/09/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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24/09/2014 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da Alesc em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Contrato CL nº 052/2010-06.
02.908.992/0001-85
2014NE000441
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24/09/2014 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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24/09/2014 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.
95.803.839/0001-74
2014NE000551
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24/09/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.