Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2014NE000155
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22/09/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2014NE000155
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22/09/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2014NE000155
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22/09/2014 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.
82.508.433/0001-17
2014NE000155
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22/09/2014 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de luminárias, massas grafiato e alicate arrebitador . Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 942/2014)
85.180.008/0001-30
2014NE002638
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22/09/2014 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de resistência, em falta no Almoxarifado do CST, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 949/2014)
85.180.008/0001-30
2014NE002648
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22/09/2014 | Ver |
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GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de massa pva, material usado em reparos em falta no Almoxarifado do CST, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 955/2014)
79.227.526/0001-69
2014NE002654
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22/09/2014 | Ver |
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LUCIANO DE CARVALHO OLIVEIRA
Importância que se compromete, para posterior prestação de contas, referente ao pagamento de hospedagem, alimentação e transporte dos oito estudantes, participantes do Parlamento Jovem Catarinense: ampliando o conhecimento sobre o Parlamento Brasileiro, para viagem de estudo a Brasília-DF de 21 a 26 de setembro de 2014, cfe ofics. n°1088/2014 e 1107/2014 e demais doc. do Proc. 1748/2014.
***.387.689-**
2014NE002755
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22/09/2014 | Ver |
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AMAURI SOARES
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1741/2014.
***.418.159-**
2014NE002756
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22/09/2014 | Ver |
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TANIA REGINA MACHADO CARREIRAO
Pagamento de auxilio funeral do Ex-servidor inativo, Sr. Zury Machado, falecido em 21 de agosto de 2014, conforme o Artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 1745/2014.
***.397.788-**
2014NE002759
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22/09/2014 | Ver |
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PLANETA COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 Litros/ano de leite integral , da marca Terra Viva, em embalagens tipo longa vida, conforme contrato CL n° 131/2013-00.
04.112.923/0001-96
2014NE000169
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19/09/2014 | Ver |
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PLANETA COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de até 18.000 Litros/ano de leite integral , da marca Terra Viva, em embalagens tipo longa vida, conforme contrato CL n° 131/2013-00.
04.112.923/0001-96
2014NE000169
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19/09/2014 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores comissionados, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74
2014NE000171
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19/09/2014 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação, dos servidores efetivos, conforme Ato da mesa nº 348/2011 e Contrato CL n° 001/2013-02.
47.866.934/0001-74
2014NE000172
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19/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000282
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19/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000283
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19/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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19/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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19/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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19/09/2014 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64
2014NE000284
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19/09/2014 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.