Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição soro fisiológico 0,9% (10ml), conforme a Ata de Registro de Preços nº 025/2014, Pregão 039/2014, lote 06 do Processo nº 01153/2014. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 930/2015)
06.993.347/0001-69 2015NE003751
22/09/2015 Ver
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de abraçadeiras plásticas e espelhos para dois conectores lógicos, material destinado à instalação da rede logica da Escola do Legislativo. A pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 926/2015)
12.821.926/0001-27 2015NE003756
22/09/2015 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de cadeado com haste longa, destinado ao portão da lixeira junto ao estacionamento dos fundos da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00942/2015)
79.227.526/0001-69 2015NE003790
22/09/2015 Ver
VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição de moldura para colocação de mapa que se encontra na sala do Chefe de Gabinete do Dep. Natalino Lazare. (Processo nº 946/2015)
00.525.655/0001-83 2015NE003794
22/09/2015 Ver
UIARA GONCALVES DE SOUSA ZILLI
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 8/13, conforme Ofício n° 224/CPSP/2015.
***.199.539-** 2015NE003901
22/09/2015 Ver
UIARA GONCALVES DE SOUSA ZILLI
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 8/13, conforme Ofício n° 224/CPSP/2015.
***.199.539-** 2015NE003901
22/09/2015 Ver
JULIANA ARAUJO DE CARVALHO MARIANO
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 9/10, conforme Ofício n° 223/CPSP/2015.
***.750.861-** 2015NE003902
22/09/2015 Ver
JULIANA ARAUJO DE CARVALHO MARIANO
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 9/10, conforme Ofício n° 223/CPSP/2015.
***.750.861-** 2015NE003902
22/09/2015 Ver
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-03.
93.531.366/0001-78 2015NE000119
21/09/2015 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90 2015NE000151
21/09/2015 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90 2015NE000152
21/09/2015 Ver
RESULT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas corporativos e tratamento dos dados, conforme Contrato CL n° 051/2010-06.
02.305.660/0001-06 2015NE000158
21/09/2015 Ver
RESULT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas corporativos e tratamento dos dados, conforme Contrato CL n° 051/2010-06.
02.305.660/0001-06 2015NE000158
21/09/2015 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40 2015NE000592
21/09/2015 Ver
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40 2015NE000592
21/09/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.
15.515.924/0001-06 2015NE001925
21/09/2015 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.
15.515.924/0001-06 2015NE001925
21/09/2015 Ver
ADEMAR WEIDUSCHATH
Aquisição, com instalação, de 6 (seis) guarda corpo metálico, a ser fixado no piso do estacionamento PCD dos servidores do Palácio Barriga Verde, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 769/2015)
05.959.470/0001-09 2015NE003219
21/09/2015 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviço de venda de produtos postais, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2015 e Contrato CL n° 021/2015-00.
34.028.316/0028-23 2015NE003434
21/09/2015 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviço de venda de produtos postais, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2015 e Contrato CL n° 021/2015-00.
34.028.316/0028-23 2015NE003434
21/09/2015 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.