Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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VITAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Aquisição soro fisiológico 0,9% (10ml), conforme a Ata de Registro de Preços nº 025/2014, Pregão 039/2014, lote 06 do Processo nº 01153/2014. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 930/2015)
06.993.347/0001-69
2015NE003751
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22/09/2015 | Ver |
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de abraçadeiras plásticas e espelhos para dois conectores lógicos, material destinado à instalação da rede logica da Escola do Legislativo. A pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 926/2015)
12.821.926/0001-27
2015NE003756
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22/09/2015 | Ver |
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GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de cadeado com haste longa, destinado ao portão da lixeira junto ao estacionamento dos fundos da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00942/2015)
79.227.526/0001-69
2015NE003790
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22/09/2015 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Aquisição de moldura para colocação de mapa que se encontra na sala do Chefe de Gabinete do Dep. Natalino Lazare. (Processo nº 946/2015)
00.525.655/0001-83
2015NE003794
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22/09/2015 | Ver |
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UIARA GONCALVES DE SOUSA ZILLI
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 8/13, conforme Ofício n° 224/CPSP/2015.
***.199.539-**
2015NE003901
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22/09/2015 | Ver |
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UIARA GONCALVES DE SOUSA ZILLI
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 8/13, conforme Ofício n° 224/CPSP/2015.
***.199.539-**
2015NE003901
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22/09/2015 | Ver |
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JULIANA ARAUJO DE CARVALHO MARIANO
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 9/10, conforme Ofício n° 223/CPSP/2015.
***.750.861-**
2015NE003902
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22/09/2015 | Ver |
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JULIANA ARAUJO DE CARVALHO MARIANO
Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 9/10, conforme Ofício n° 223/CPSP/2015.
***.750.861-**
2015NE003902
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22/09/2015 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-03.
93.531.366/0001-78
2015NE000119
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21/09/2015 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90
2015NE000151
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21/09/2015 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva , corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 038/2014-00.
09.422.606/0001-90
2015NE000152
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21/09/2015 | Ver |
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RESULT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas corporativos e tratamento dos dados, conforme Contrato CL n° 051/2010-06.
02.305.660/0001-06
2015NE000158
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21/09/2015 | Ver |
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RESULT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas corporativos e tratamento dos dados, conforme Contrato CL n° 051/2010-06.
02.305.660/0001-06
2015NE000158
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21/09/2015 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40
2015NE000592
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21/09/2015 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-00.
85.136.091/0001-40
2015NE000592
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21/09/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.
15.515.924/0001-06
2015NE001925
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21/09/2015 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.
15.515.924/0001-06
2015NE001925
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21/09/2015 | Ver |
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ADEMAR WEIDUSCHATH
Aquisição, com instalação, de 6 (seis) guarda corpo metálico, a ser fixado no piso do estacionamento PCD dos servidores do Palácio Barriga Verde, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 769/2015)
05.959.470/0001-09
2015NE003219
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21/09/2015 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviço de venda de produtos postais, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2015 e Contrato CL n° 021/2015-00.
34.028.316/0028-23
2015NE003434
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21/09/2015 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com serviço de venda de produtos postais, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2015 e Contrato CL n° 021/2015-00.
34.028.316/0028-23
2015NE003434
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21/09/2015 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.