Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente ao pagamento de outras despesas fixas aos senhores deputados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.
83.599.191/0001-87 2015NE004022
24/09/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de setembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE004023
24/09/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos senhores deputados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de setembro/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE004024
24/09/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento de subsidios dos senhores deputados deste Poder, referente ao mês de setembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE004025
24/09/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de setembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE004026
24/09/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos senhores deputados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de setembro/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE004027
24/09/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores efetivos deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de setembro/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE004135
24/09/2015 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores comissionados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de setembro/2015, em anexo.
83.599.191/0001-87 2015NE004136
24/09/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
23/09/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
23/09/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
23/09/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
23/09/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
23/09/2015 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.
83.895.250/0001-64 2015NE000194
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.