Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
15/04/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
15/04/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000099
15/04/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000100
15/04/2016 Ver
TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA
Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Edital de Pregão Presencial nº 034/2015 e Contrato CL nº 093/2015-00
00.942.450/0001-01 2016NE000113
15/04/2016 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravados ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.
08.497.392/0001-58 2016NE000249
15/04/2016 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme especificação do item 2, cláusula segunda do Contrato CL nº 091/2015-00.
00.530.341/0001-79 2016NE000406
15/04/2016 Ver
FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Contratação de empresa para confecção e fornecimento de placas em aço escovado, destinadas à galeria dos ex-presidentes da Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 081/2016)
08.544.103/0001-24 2016NE000535
15/04/2016 Ver
FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Contratação de empresa para a confecção e fornecimento de placa em aço escovado e letras caixas, destinadas à galeria dos ex-presidentes da Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 082/2016)
08.544.103/0001-24 2016NE000536
15/04/2016 Ver
HELOISA HELENA DURIEUX EIRELI
Aquisição de dois Tapetes Persas, de dimensões 250x260 cm, para atender o Centro de Atendimento as Câmaras Municipais. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 131/2016)
19.561.022/0001-59 2016NE000633
15/04/2016 Ver
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de um frigobar para atender a solicitação da Gerência de Sessões Solenes e Especiais. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0136/2016)
13.501.187/0001-59 2016NE000749
15/04/2016 Ver
ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de 15 (quinze) blocos de post-it (marcadores adesivos para anotações), tamanho 25mm x 43mm (Modelo anexo ao ofício). Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações. (Processo nº 139/2016)
12.260.623/0001-82 2016NE000755
15/04/2016 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.