Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de reprodução de cópias e impressões, com fornecimento de consumíveis/insumos (toner e cilindro) para uma estimativa de 720.000 cópias/impressões por ano, por demanda, conforme item 3 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 095/2017-00.
09.285.968/0001-86
2017NE003245
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07/03/2018 | Ver |
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A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de reprodução de cópias e impressões, com fornecimento de consumíveis/insumos (toner e cilindro) para uma estimativa de 720.000 cópias/impressões por ano, por demanda, conforme item 3 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 095/2017-00.
09.285.968/0001-86
2017NE003245
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07/03/2018 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2017NE003733
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07/03/2018 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2017NE003733
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07/03/2018 | Ver |
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A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento e substituição de peças, de impressoras da marca RICOH, conforme itens 1 e 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n. 095/2017-00.
09.285.968/0001-86
2018NE000046
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07/03/2018 | Ver |
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A4 DIGITAL PRINT LTDA
Serviço de reprodução de cópias e impressões, com fornecimento de consumíveis/insumos (toner e cilindro) para uma estimativa de 720.000 cópias/impressões por ano, por demanda, conforme item 3 da Cláusula 2.1 do Contrato CL n. 095/2017-00.
09.285.968/0001-86
2018NE000047
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07/03/2018 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 50 veículos (49 Corolla/Toyota e 01 minivan Vito/Mercedes-Benz), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n. 041/2017-03
95.803.839/0001-74
2018NE000064
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07/03/2018 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2018NE000099
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07/03/2018 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2018NE000099
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07/03/2018 | Ver |
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ANDREA CARDOSO COM DE IMOVEIS LTDA
Despesa com locação de imóvel localizado à Av. Hercílio Luz, nº 870, Centro, Florianópolis/SC, constituído por 3 pavimentos, 14 vagas de garagem cobertas e 6 vagas de estacionamento descobertas, com área total de 2.557,81 m² pra abrigar a estrutura administrativa da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL nº 011/2015-04.
02.287.000/0001-40
2018NE000125
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07/03/2018 | Ver |
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
Despesa com locação de terreno com aproximadamente 1.300 m2 e edificação de 10 m2, para guarda e proteção de materiais inservíveis e estacionamento de carros oficiais e veículos de servidores detentores de cargos gerenciais, conforme Contrato CL n° 014/2015-04.
83.884.999/0001-06
2018NE000152
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07/03/2018 | Ver |
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WALDEMIRO CASCAES
Despesa com locação do Ed. João Cascaes, localizado à Av. Hercílio Luz, 301, esquina com a João Pinto, Centro, Florianópolis/SC, com 1.923 m² distribuídos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagem, 02 elevadores e 16 banheiros, destinado a abrigar setores administrativos da ALESC, conforme Contrato CL n. 086/2015-02.
***.136.449-**
2018NE000156
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07/03/2018 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-**
2018NE000276
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07/03/2018 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-00.
***.645.089-**
2018NE000276
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07/03/2018 | Ver |
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ABS COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial de 47,50 m², localizada à Rua São Paulo, nº 2621, Bairro Itoupava Seca, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Jean Jackson Kulhmann, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 018/2016-01.
79.857.025/0001-66
2018NE000287
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07/03/2018 | Ver |
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ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de materiais(fitas, aplicador de fita, estilete lâminas de estilete) para utilização nas montagens e desmontagens das exposições no espaço cultural da ALESC, a pedido da Gerência Cultural da Casa. (Processo n° 027/2018)
12.260.623/0001-82
2018NE000298
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07/03/2018 | Ver |
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ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de materiais(plástico bolha e papel kraft) para utilização nas montagens e desmontagens das exposições no espaço cultural da ALESC, a pedido da Gerência Cultural da Casa. (Processo n° 027/2018)
12.260.623/0001-82
2018NE000299
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07/03/2018 | Ver |
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IN FOCO COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7860 e demais documentos constantes no Processo n° 10405/2017.
17.536.953/0001-71
2018NE000326
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07/03/2018 | Ver |
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Aquisição de um Televisor de 40" (quarenta polegadas) de LED, a ser instalado no Gabinete da 1ª Vice-Presidência. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 32/2018)
89.848.543/0656-27
2018NE000329
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07/03/2018 | Ver |
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VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.
03.259.319/0001-24
2018NE000345
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07/03/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.