Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
06/03/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
06/03/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
06/03/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
06/03/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000132
06/03/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000132
06/03/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000133
06/03/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000133
06/03/2018 Ver
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maio, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 756 m2, contendo espaço físico suficiente para abrigar 60 vagas de estacionamento, conforme Contrato CL n° 048/2017-00.
83.932.343/0065-86 2018NE000146
06/03/2018 Ver
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maio, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 756 m2, contendo espaço físico suficiente para abrigar 60 vagas de estacionamento, conforme Contrato CL n° 048/2017-00.
83.932.343/0065-86 2018NE000146
06/03/2018 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH- ALESC, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme item 3 do Contrato CL n° 062/2016-00.
01.645.738/0001-79 2018NE000564
06/03/2018 Ver
ALDO SCHNEIDER
Pagamento de ressarcimento de despesas médicas ao Sr. Deputado Aldo Schneider, com fundamento na Resolução DP Nº 90, de 1992, conforme documentos constantes do Processo DF nº 341/2018.
***.407.089-** 2018NE000594
06/03/2018 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16 2017NE000092
05/03/2018 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16 2017NE000092
05/03/2018 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16 2017NE000092
05/03/2018 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.
50.668.722/0019-16 2017NE000092
05/03/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
05/03/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
05/03/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
05/03/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.
00.530.341/0001-79 2017NE000790
05/03/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.