Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de vencimentos dos servidores inativos deste Poder Legislativo, referente ao mês de novembro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2018NE003464
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21/11/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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20/11/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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20/11/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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20/11/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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20/11/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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20/11/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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20/11/2018 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de 60 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, chocolate quente, chá e leite, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.
09.088.413/0001-44
2018NE000426
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20/11/2018 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2018NE000543
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20/11/2018 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2018NE000543
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20/11/2018 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2018NE000543
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20/11/2018 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73
2018NE000543
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20/11/2018 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73
2018NE000544
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20/11/2018 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73
2018NE000544
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20/11/2018 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79
2018NE000789
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20/11/2018 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79
2018NE000789
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20/11/2018 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79
2018NE000789
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20/11/2018 | Ver |
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ANDERSON SILVEIRA FERNANDES
Aquisição de um Tripé para vídeo, e um microfone lapela sem fio, para atender as necessidades da Diretoria de Comunicação Social da ALESC.(Processo 692/2018).
22.204.148/0001-80
2018NE002942
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20/11/2018 | Ver |
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ANDERSON SILVEIRA FERNANDES
Aquisição de um Tripé para vídeo, e um microfone lapela sem fio, para atender as necessidades da Diretoria de Comunicação Social da ALESC.(Processo 692/2018)
22.204.148/0001-80
2018NE002944
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20/11/2018 | Ver |
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INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de Desumidificador para papel e Apoio aos pés ergonômico, Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº14/2017, do Pregão 33/2017, Lote nº13 do Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 745/2018)
04.586.694/0001-41
2018NE003094
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20/11/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.