Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL (SEJURI)
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Adriano Luiz de Campos, Clayton da Silveira e Edson Correa da Rocha, referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 250/2018.
13.586.538/0001-71
2018NE003477
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26/11/2018 | Ver |
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Henrique Gualberto Bruggemann e Mauro Francelino Rodrigues , referente ao mês de setembro e adiantamento do 13° salário de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 254/2018.
76.276.823/0001-06
2018NE003478
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26/11/2018 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao mês de outubro de 2018 do servidor André Luiz de Rezende, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 249/2018.
82.951.310/0001-56
2018NE003479
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26/11/2018 | Ver |
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MUNICIPIO DE CRICIUMA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Raquel Cancelier, referente ao mês de outubro de 2018, conforme Termo de Convênio 002/2017 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 251/2018.
82.916.818/0001-13
2018NE003480
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26/11/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL 103/2013-00.
08.336.783/0001-90
2018NE000090
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23/11/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL 103/2013-00.
08.336.783/0001-90
2018NE000090
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23/11/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente ao Ed. João Cascaes, situado à Av. Hercílio Luz, n. 301, Florianópolis/SC, locada por este Poder para abrigar setores administrativos.
08.336.783/0001-90
2018NE000091
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23/11/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000094
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23/11/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000094
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23/11/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Av. Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000096
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23/11/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Av. Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000096
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23/11/2018 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
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22/11/2018 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
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22/11/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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22/11/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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22/11/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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22/11/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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22/11/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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22/11/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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22/11/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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22/11/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.