Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
|
22/11/2018 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
|
22/11/2018 | Ver |
|
ORQUESTRA SAO BENTO DO SUL
Contratação de empresa para execução de hinos e apresentação musical na Sessão Solene do dia 19 de novembro 2018, no Palácio Barriga Verde, que concederá Comenda do Legislativo, a pedido da Coordenadoria do Plenário e Sessões Solenes e Especiais (Processo 743/2018).
18.391.833/0001-96
2018NE003083
|
22/11/2018 | Ver |
|
T MEDIA COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
Aquisição de certificado SSL com validade de 02 (dois) anos para o domínio alesc.sc.gov.br e 06 (seis) subdomínios. O certificado vigente está em vias de expirar. Para manutenção da segurança de emails da casa. Conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações da ALESC.(Processo 776/2018)
13.349.466/0001-49
2018NE003209
|
22/11/2018 | Ver |
|
NATALINO LAZARE
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Natalino Lázare), conforme Contrato CL nº 023/2016 e documentos constantes do Processo nº 2031/2018.
***.826.029-**
2018NE003423
|
22/11/2018 | Ver |
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de novembro 2018, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 2049/2018.
83.882.498/0001-90
2018NE003484
|
22/11/2018 | Ver |
|
CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57
2018NE000063
|
21/11/2018 | Ver |
|
CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57
2018NE000063
|
21/11/2018 | Ver |
|
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluidos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Contrato CL n. 028/2017-00.
90.347.840/0009-75
2018NE000159
|
21/11/2018 | Ver |
|
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluidos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Contrato CL n. 028/2017-00.
90.347.840/0009-75
2018NE000159
|
21/11/2018 | Ver |
|
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluidos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Contrato CL n. 028/2017-00.
90.347.840/0009-75
2018NE000159
|
21/11/2018 | Ver |
|
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluidos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da Alesc, conforme Contrato CL n. 028/2017-00.
90.347.840/0009-75
2018NE000159
|
21/11/2018 | Ver |
Página 6.233 de 10.257, exibindo 20 de 205.125 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.