Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
KELI CRISTIANA DUTRA
Lavação e higienização em tapetes tipo persa, patrimônios 29.378 (Diretoria Geral) , 24.089 (Recepção de Presidência) e 24.054 (Gerência Cultural). A pedido da Gerência Cultural da Alesc.(Processo 214/2019).
24.663.101/0001-00 2019NE001225
30/05/2019 Ver
EVOLUTION GERADORES LTDA
Locação de dois containers metálicos, pelo período de sete meses, para utilização como depósito de materiais do almoxarifado e coleta de lixo reciclado do Palácio Barriga Verde, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 248/2019)
09.125.593/0001-97 2019NE001447
30/05/2019 Ver
FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Contratação de empresa para aquisição de uma (01) placa de identificação de escritório de apoio à atividade parlamentar, com medidas 0,50 cm x 0,80 cm destinada ao Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, de acordo com ato da mesa nº 371, de 27 de maio de 2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Alesc. (Processo 251/2019)
08.544.103/0001-24 2019NE001451
30/05/2019 Ver
RESTAURANTE E PIZZARIA GORGES LTDA
Locação das dependências da Sociedade Desportiva União, em Ibirama/SC, para realização da Audiência Pública que irá debater o impacto econômico da fragmentação territorial, a ser realizada no dia 2 de maio de 2019. Atendendo solicitação da Comissão de Assuntos Municipais. (Processo 233/2019)
07.893.656/0001-20 2019NE001475
30/05/2019 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 120 (cento e vinte) vales-transporte do SETUF, para o mês de junho de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefício da ALESC. (Processo 299/2019)
81.840.357/0001-80 2019NE001895
30/05/2019 Ver
CONSORCIO FENIX
Aquisição de 280 (duzentos e oitenta) vales-transporte do Consórcio Fênix, para o mês de junho de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 298/2019).
19.962.391/0001-53 2019NE001905
30/05/2019 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Ressarcimento pela cessão do servidor Sadi Antonio Erlo a este Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 076/2019.
82.508.433/0001-17 2019NE001906
30/05/2019 Ver
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC
Ressarcimento pela cessão de servidores a este Poder referente ao período de dezembro de 2018, inclusive 13º salário e férias, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015.
83.891.283/0001-36 2018NE003908
29/05/2019 Ver
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC
Ressarcimento pela cessão de servidores a este Poder referente ao período de dezembro de 2018, inclusive 13º salário e férias, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015.
83.891.283/0001-36 2018NE003908
29/05/2019 Ver
FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.
83.566.299/0001-73 2019NE000088
29/05/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
29/05/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
29/05/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
29/05/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
29/05/2019 Ver
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
29/05/2019 Ver
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
29/05/2019 Ver
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
29/05/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.