Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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FGH DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DEPARTAMENTOS EIRELI
Aquisição de capas plásticas para encadernação, itens que integram a ATA de Registro de Preços nº 27/2018, do Pregão 038/2018, Lote nº 06 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa, Gerência de Almoxarifado. (Processo 241/2019).
21.063.346/0001-09
2019NE001315
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03/06/2019 | Ver |
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FGH DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DEPARTAMENTOS EIRELI
Aquisição de espirais, itens que integram a ATA de Registro de Preço n°27/2018, do Pregão 38/2018, Lote n°06 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 258/2019).
21.063.346/0001-09
2019NE001463
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03/06/2019 | Ver |
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RICARDO JOAO PELUSO ALBA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ricardo João Peluso Alba), conforme Contrato CL n° 013/2019 e documentos constantes no Processo n° 0664/2019.
***.282.249-**
2019NE001736
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03/06/2019 | Ver |
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de serviços de lavanderia: lavação de guardanapos e toalhas da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019)(Processo 278/2019).
09.653.855/0001-96
2019NE001795
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03/06/2019 | Ver |
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ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Romildo Titon), conforme Contrato CL n° 039/2018 e documentos constantes no Processo n° 0675/2019.
***.495.779-**
2019NE001808
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03/06/2019 | Ver |
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JACKSON RAFAEL MACHADO PEREIRA
Despesa com ressarcimento de valor custeado com recursos próprios do credor em epígrafe, referente inscrição no curso ¨Oficina de Reportagem para TV e Novas Mídias¨, realizado nos dias 03 e 04 de maio de 2019, no município de Lages-SC, conforme documentos do Processo DF nº 0626/2019.
***.792.309-**
2019NE001889
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03/06/2019 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99
2019NE000474
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31/05/2019 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99
2019NE000474
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31/05/2019 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99
2019NE000474
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31/05/2019 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99
2019NE000474
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31/05/2019 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99
2019NE000474
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31/05/2019 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 040/2018-00.
06.333.995/0001-99
2019NE000474
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31/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna (estruturação e sustentação de estratégia), conforme itens 2 e 4 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000553
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31/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna (estruturação e sustentação de estratégia), conforme itens 2 e 4 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000553
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31/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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31/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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31/05/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000913
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31/05/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000913
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31/05/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000914
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31/05/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000914
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31/05/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.