Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO ARAUCARIA LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57259 e demais documentos constantes do Processo nº 20513/2019.
75.452.284/0001-56 2019NE002636
13/08/2019 Ver
RADIO PRINCESA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57261 e demais documentos constantes do Processo nº 20515/2019.
84.942.036/0001-84 2019NE002638
13/08/2019 Ver
RADIO PRINCESA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57262 e demais documentos constantes do Processo nº 20516/2019.
84.942.036/0001-84 2019NE002640
13/08/2019 Ver
RADIO CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57267 e demais documentos constantes do Processo nº 20520/2019.
80.941.933/0001-12 2019NE002644
13/08/2019 Ver
B.F.L.S. COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57268 e demais documentos constantes do Processo nº 20521/2019.
05.598.749/0001-04 2019NE002645
13/08/2019 Ver
CPR COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 57273 e demais documentos constantes do Processo nº 20526/2019.
04.469.298/0001-34 2019NE002650
13/08/2019 Ver
HELOISA HELENA DURIEUX EIRELI
Aquisição de dois tapetes, tipo persa, cor predominante vermelha, um medindo 2,00 x 2,90 e o outro medindo 3,00 x 4,00, para utilização nas Sessões Solenes externas. A pedido da Coordenadoria de Plenário da ALESC.(Processo 428/2019).
19.561.022/0001-59 2019NE002654
13/08/2019 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de disjuntor 32A trifásico, o material especificado não consta em nosso almoxarifado para troca, trata-se de uma urgência. Ofício Nº 534/2019. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 438/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE002927
13/08/2019 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de fechaduras, maçanetas, lâmpadas, transformadores, parafusos, dobradiças, registros, caixa acoplada, mangueira corrugada e roldanas, materiais para pequenos reparos- Ofício nº 530/2019 CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 454/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE002945
13/08/2019 Ver
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de KIT de Serra Copo BIMETAL 19-76mm 14 peças. REF.:207018390, para uso em furadeiras elétricas e a bateria, material se faz necessário no andamento das obras do arquivo no Centro Administrativo, parte executada pela CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 471/2019)
83.892.182/0001-80 2019NE003040
13/08/2019 Ver
ANUNCIACAO COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61137 e demais documentos constantes do Processo nº 30264/2019.
21.670.462/0001-96 2019NE003081
13/08/2019 Ver
MAURO DE NADAL
Despesa que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Memo nº 00126/19/GDMN, constante do Processo DF Nº 1169/2019.
***.268.009-** 2019NE003190
13/08/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000090
09/08/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
09/08/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000091
09/08/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
09/08/2019 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04 2019NE000092
09/08/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
09/08/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
09/08/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
09/08/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.