Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços nº 23/2018, do Pregão 038/2018, Lote nº 01 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 587/2019).
04.586.694/0001-41 2019NE003514
01/11/2019 Ver
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Aquisição de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços nº 23/2018, do Pregão 038/2018, Lote nº 01 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 587/2019).
04.586.694/0001-41 2019NE003514
01/11/2019 Ver
ART CARD LTDA
Aquisição de 10 (dez) faixas de sinalização com os dizeres (RESERVADO IMPRENSA), com altura de 9,5 centímetros na cor preta com letra e símbolos da ALESC dourados. A pedido da Gerência de Cerimonial da ALESC. (Processo 656/2019).
05.449.347/0001-30 2019NE003724
01/11/2019 Ver
ANDERSON SILVEIRA FERNANDES
Aquisição de aparelho celular modelo Smartphone Samsung Galaxy S10 128GB, para uso do Dep. Marcos Vieira para tratar dos assuntos de interesses parlamentar, desta Casa Legislativa. Atendendo solicitação do Dep. Marcos Vieira. (Processo 682/2019).
22.204.148/0001-80 2019NE003843
01/11/2019 Ver
MARCELO BAUMGARTNER 93290926915
Contratação de empresa para realizar conserto e manutenção da cafeteira elétrica, capacidade de 20 litros patrimônio nº 19375, da copa do Edifício Administrativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 687/2019).
14.351.156/0001-21 2019NE003879
01/11/2019 Ver
ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de 10 (dez) rolos de fita cetim de 1cm nas cores vermelha e verde e 1 bobina de plastico bolha de 1,2 x 100m. Material destinado à Gerência Cultural e à Gerência de Cerimonial. Ofício GC nº 805/766/2019. Atendendo solicitação de Gerência Cultural da ALESC. (Processo 733/2019).
12.260.623/0001-82 2019NE004029
01/11/2019 Ver
ALE INFORMATICA & ESCRITORIO LTDA
Aquisição de 10 (dez) fitas ribbon para impressora de etiquetas Argox 214. Conforme solicitação da Diretoria Administrativa. (Processo 746/2019)
14.991.977/0001-22 2019NE004257
01/11/2019 Ver
NC COMUNICACOES SA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61390 e demais documentos constantes do Processo nº 30248/2019.
79.227.963/0014-05 2019NE002864
31/10/2019 Ver
REDE DE COMUNICACOES W3 LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61475 e demais documentos constantes do Processo nº 30333/2019.
11.726.715/0001-42 2019NE003263
31/10/2019 Ver
VERDE VALE COMUNICACOES, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61467 e demais documentos constantes do Processo nº 30337/2019.
02.214.246/0001-91 2019NE003595
31/10/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
31/10/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
31/10/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
31/10/2019 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
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Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
31/10/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.