Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-03.
14.284.430/0001-97
2019NE000487
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05/11/2019 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2019NE000546
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05/11/2019 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2019NE000546
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05/11/2019 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2019NE000546
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05/11/2019 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2019NE000546
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05/11/2019 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, localizada à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2019NE000547
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05/11/2019 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à Unidade Administrativa Presidente Deputado Aldo Schneider, localizada à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2019NE000547
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05/11/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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05/11/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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05/11/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000914
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05/11/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000914
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05/11/2019 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviços de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.
75.487.009/0001-78
2019NE003393
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05/11/2019 | Ver |
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com prestação de serviços de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.
75.487.009/0001-78
2019NE003393
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05/11/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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04/11/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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04/11/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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04/11/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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04/11/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de antecipação férias - abono constitucional - RPPS no mês de novembro de 2019 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE005177
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04/11/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de antecipação férias - abono constitucional - RGPS no mês de novembro de 2019 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE005178
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04/11/2019 | Ver |
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ART CARD LTDA
Aquisição de cartão para impressão de crachá, 1.000 (um mil), protetor plástico vertical para crachá, 1.500 (um mil e quinhentos) e cordão vermelho e verde personalizado com a expressão "ALESC" para crachá, 1.000 (um mil unidades) para atender as necessidades da CARF. A pedido da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais da ALESC. (Processo 549/2019).
05.449.347/0001-30
2019NE003419
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01/11/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.