Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Ressarcimento ao Deputado Maurício Eskudlark, referente as despesas do mês de agosto de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL n° 023/2019-00, conforme RPR-012077 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000016807-3.
***.112.559-**
2021NE005332
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28/09/2021 | Ver |
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LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Despesa com reembolso referente à hospedagem no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, do Deputado Laércio Schuster, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-012068 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000016138-9.
***.860.349-**
2021NE005341
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28/09/2021 | Ver |
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NC COMUNICACOES SA
Despesa com serviço de entrega digital de 01 VT de 60", conforme especificações da AT 28645, referente a Campanha Presença, Ofício DCS n° 291/2020, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-05 e demais documentos constantes do Processo DCS n° 20545/2020.
79.227.963/0012-35
2020NE006038
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28/09/2021 | Ver |
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NC COMUNICACOES SA
Despesa com serviço de entrega digital de 01 VT de 60", conforme especificações da AT 28645, referente a Campanha Presença, Ofício DCS n° 291/2020, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-05 e demais documentos constantes do Processo DCS n° 20545/2020.
79.227.963/0012-35
2020NE006038
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28/09/2021 | Ver |
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NC COMUNICACOES SA
Despesa com serviço de entrega digital de 01 VT de 60", conforme especificações da AT 28645, referente a Campanha Presença, Ofício DCS n° 291/2020, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-05 e demais documentos constantes do Processo DCS n° 20545/2020.
79.227.963/0012-35
2020NE006038
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28/09/2021 | Ver |
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NC COMUNICACOES SA
Despesa com serviço de entrega digital de 01 VT de 60", conforme especificações da AT 28645, referente a Campanha Presença, Ofício DCS n° 291/2020, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 044/2017-05 e demais documentos constantes do Processo DCS n° 20545/2020.
79.227.963/0012-35
2020NE006038
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28/09/2021 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-05.
72.116.965/0001-55
2020NE006616
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28/09/2021 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-05.
72.116.965/0001-55
2020NE006616
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28/09/2021 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-05.
72.116.965/0001-55
2020NE006616
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28/09/2021 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-05.
72.116.965/0001-55
2020NE006616
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28/09/2021 | Ver |
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FUNDACAO ASSISTENCIAL E DE DIFUSAO EDUCATIVA E CULTURAL DE JOINVILLE
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença 02, conforme Plano de Mídia 01/2021, Ofício DCS nº 004/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-05, PI nº 9208, Parecer da Procuradoria nº 390/2021 (SEI n°21.0.000009144-5) e demais documentos constantes do Processo DCS nº 10445/2021.
04.664.708/0001-06
2021NE005059
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28/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000720
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE000723
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001369
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001380
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001392
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado João Antônio Heinzen Amin, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE004503
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Laércio Demerval Schuster, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE004504
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE005088
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27/09/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE005089
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27/09/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.