Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de unidade móvel, pelo tempo máximo de 4 horas por Unidade de Serviço, com SNG acoplado (uplink) - veículo equipado com sistema completo para gravação e transmissão de áudio e vídeo em Full HD, para transmissão de eventos da TVAL sob demanda, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Contrato CL nº 051/2023-02.
08.497.392/0001-58 2025NE007358
04/02/2026 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, sob demanda, de eventos da TVAL, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Contrato CL nº 051/2023-02.
08.497.392/0001-58 2025NE007357
04/02/2026 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, sob demanda, de eventos da TVAL, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Contrato CL nº 051/2023-02.
08.497.392/0001-58 2025NE007357
04/02/2026 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, sob demanda, de eventos da TVAL, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Contrato CL nº 051/2023-02.
08.497.392/0001-58 2025NE007357
04/02/2026 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com quilometragem referente a deslocamento de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo, sob demanda, de eventos da TVAL, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Contrato CL nº 051/2023-02.
08.497.392/0001-58 2025NE007357
04/02/2026 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço de operação de equipamentos de áudio e vídeo de unidade móvel externa, para transmissões gravadas ao vivo, sob demanda, de eventos da TVAL, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Contrato CL nº 051/2023-02.
08.497.392/0001-58 2025NE007356
04/02/2026 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço de operação de equipamentos de áudio e vídeo de unidade móvel externa, para transmissões gravadas ao vivo, sob demanda, de eventos da TVAL, conforme Pregão Eletrônico nº 021/2023 e Contrato CL nº 051/2023-02.
08.497.392/0001-58 2025NE007356
04/02/2026 Ver
SINAVIA INDUSTRIA DE ARTEFATOS PARA SINALIZACAO LTDA
Aquisição de sinalizador tipo tachão olho de gato (tartaruga), conforme documentos do Processo SEI 26.0.000001637-2 e Geafin 103909.
05.596.354/0001-64 2026NE000560
04/02/2026 Ver
M. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIDADES TERMICAS DE REFRIGERACAO LTDA
Aquisição de vidro termoelétrico de sobrepor destinado ao buffet do restaurante localizado no Palácio Barriga Verde, a pedido da Gerência de Projetos e Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 26.0.000001314-4 e GEAFIN 103884.
13.178.511/0001-40 2026NE000447
04/02/2026 Ver
CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Prestação de serviços de coleta, transporte, lavagem, higienização, desinfecção e passagem de toalhas, jalecos, toalhas de rosto, toalhas de mesa, lençol e fronha e panos de prato, referente a novembro de 2025, conforme conforme Dispensa de Licitação 021/2023 e Contrato 055/2023-02.
09.653.855/0001-96 2026NE000391
04/02/2026 Ver
47.536.000 SERGIO LUIZ DA SILVA JUNIOR
Despesa com contratação de empresa para realizar conserto de refrigerador expositor, a pedido da Gerência de Projetos e Serviços Técnicos, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000001754-9 e GEAFIN 103881.
47.536.000/0001-74 2026NE000385
04/02/2026 Ver
DUARTS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Despesa com aquisição de suporte de TV fixo de parede, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000061310-2, 26.0.000001631-3 e GEAFIN 103874.
52.535.299/0001-82 2026NE000289
04/02/2026 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Despesa com aquisição de massa corrida, conforme documentos do Processos SEI nº 25.0.000061310-2; 26.0.000001632-1 e GEAFIN 103875.
85.180.008/0001-30 2026NE000279
04/02/2026 Ver
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-02.
59.456.277/0001-76 2026NE000208
04/02/2026 Ver
FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de serviços para realização de obra de adequação da Sala 207, compreendendo o fechamento do vão existente com vidro fixo temperado de 6 mm e a instalação de nova unidade de ar-condicionado tipo split, através da ARP 042/2024-01. Processo SEI 25.0.000038070-1 e requisição GEAFIN 103838.
35.504.842/0001-65 2025NE010692
04/02/2026 Ver
FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais para realização de obra de serviços de adequação da Sala 207, compreendendo o fechamento do vão existente com vidro fixo temperado de 6 mm e a instalação de nova unidade de ar-condicionado tipo split, através da ARP 042/2024-01. Processo SEI 25.0.000038070-1 e requisição GEAFIN 103838.
35.504.842/0001-65 2025NE010690
04/02/2026 Ver
FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais para realização de obra de serviços de adequação da Sala 207, compreendendo o fechamento do vão existente com vidro fixo temperado de 6 mm e a instalação de nova unidade de ar-condicionado tipo split, através da ARP 042/2024-01. Processo SEI 25.0.000038070-1 e requisição GEAFIN 103838.
35.504.842/0001-65 2025NE010690
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VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.037.889-** 2025NE010689
04/02/2026 Ver
VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.037.889-** 2025NE010689
04/02/2026 Ver
VICENTE AUGUSTO CAROPRESO
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.037.889-** 2025NE010689
04/02/2026 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/06/2026.