Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO GUARUJA FM LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12309 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023682-5.
85.077.741/0001-23 2024NE004429
31/07/2024 Ver
FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12310 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023684-1.
80.735.749/0001-16 2024NE004430
31/07/2024 Ver
RADIO SOCIEDADE FM CIDADE DAS MONTANHAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12311 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023687-6.
03.894.681/0001-77 2024NE004431
31/07/2024 Ver
JK SANTA CATARINA EMPRESA DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12312 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023689-2.
77.855.047/0001-61 2024NE004432
31/07/2024 Ver
SOCIEDADE RADIO TUBA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12313 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023693-0.
86.432.085/0001-00 2024NE004433
31/07/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01 2024NE001014
30/07/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01 2024NE001014
30/07/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01 2024NE001014
30/07/2024 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01 2024NE001014
30/07/2024 Ver
EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-00.
17.988.954/0001-57 2024NE001564
30/07/2024 Ver
CINDY DALFOVO
Despesa com contratação da palestrante Cindy Dalfovo, para proferir a palestra "Acessibilidade e Emancipação Social: por uma vida anticapacitista", durante o "III Simpósio Internacional de Inclusão no Ensino Superior", previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Florianópolis, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação 113/2024 e Contrato CL 112/2024.
***.738.979-** 2024NE004232
30/07/2024 Ver
LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde (material farmacológico), atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme Processos SEI 24.0.000004385-7; 24.0.000023584-5 e requisição GEAFIN 101753.
02.313.859/0001-86 2024NE004451
30/07/2024 Ver
LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de curativos e fita hipoalergênica, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme Processos SEI 24.0.000004385-7; 24.0.000023584-5 e requisição GEAFIN 101753.
02.313.859/0001-86 2024NE004452
30/07/2024 Ver
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de brocas de aço rápido para a demanda de trabalho no Palácio (Barriga Verde) e Unidade Administrativa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000020977-1 e 24.0.000023464-4 e GEAFIN 101749.
83.892.182/0001-80 2024NE004479
30/07/2024 Ver
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de ferramentas para a demanda de trabalho no Palácio (Barriga Verde) e Unidade Administrativa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000020977-1 e 24.0.000023464-4 e GEAFIN 101749.
83.892.182/0001-80 2024NE004480
30/07/2024 Ver
ANA PAULA RAMOS
Despesa com Contratação da Sra. Ana Paula Ramos, como intérprete de Libras no V Seminário Regional sobre T21 e 1ª Jornada de Atualização sobre o Autismo: “Chega de Esteriótipos! Abaixo Capacitismo’’, num total de 05 horas, no dia 28 de junho de 2024, no município de Turvo/SC, conforme Inexigibilidade de Licitação 120/2024 e Contrato CL 119/2024-00.
***.909.549-** 2024NE004494
30/07/2024 Ver
ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
Despesa com aquisição de 2000 (dois mil) unidades de café, tipo superior, torrado e moído, em embalagem à vácuo com 500 gramas, a pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000023446-6 e requisição GEAFIN 101780.
78.597.150/0001-11 2024NE004526
30/07/2024 Ver
CINDY DALFOVO
Despesa com contratação da profissional Cindy Dalfovo, para participar do "2º Seminário Municipal de Educação Especial: A Escola como Espaço Inclusivo e de Acolhimento às Diferenças", previsto para ser realizado de forma presencial, no município de São João Batista, nos dias 04 e 05, conforme Contrato nº 139/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000015773-9.
***.738.979-** 2024NE004561
30/07/2024 Ver
EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato CL 103/2024-00.
17.988.954/0001-57 2024NE004901
30/07/2024 Ver
EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato CL 103/2024-00.
17.988.954/0001-57 2024NE004901
30/07/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.