Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO GUARUJA FM LTDA.
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12309 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023682-5.
85.077.741/0001-23
2024NE004429
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31/07/2024 | Ver |
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FUNDACAO RADIO FM LUZ E VIDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12310 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023684-1.
80.735.749/0001-16
2024NE004430
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31/07/2024 | Ver |
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RADIO SOCIEDADE FM CIDADE DAS MONTANHAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12311 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023687-6.
03.894.681/0001-77
2024NE004431
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31/07/2024 | Ver |
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JK SANTA CATARINA EMPRESA DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12312 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023689-2.
77.855.047/0001-61
2024NE004432
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31/07/2024 | Ver |
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SOCIEDADE RADIO TUBA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha " Alesc Itinerante Criciúma", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12313 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000023693-0.
86.432.085/0001-00
2024NE004433
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31/07/2024 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens
para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01
2024NE001014
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30/07/2024 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens
para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01
2024NE001014
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30/07/2024 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens
para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01
2024NE001014
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30/07/2024 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens
para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.
07.530.907/0001-01
2024NE001014
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30/07/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-00.
17.988.954/0001-57
2024NE001564
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30/07/2024 | Ver |
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CINDY DALFOVO
Despesa com contratação da palestrante Cindy Dalfovo, para proferir a palestra "Acessibilidade e Emancipação Social: por uma vida anticapacitista", durante o "III Simpósio Internacional de Inclusão no Ensino Superior", previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Florianópolis, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação 113/2024 e Contrato CL 112/2024.
***.738.979-**
2024NE004232
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30/07/2024 | Ver |
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LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de equipamentos, insumos e materiais para atenção primária à saúde (material
farmacológico), atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme Processos SEI 24.0.000004385-7; 24.0.000023584-5 e requisição GEAFIN 101753.
02.313.859/0001-86
2024NE004451
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30/07/2024 | Ver |
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LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de curativos e fita hipoalergênica, atendendo à Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme Processos SEI 24.0.000004385-7; 24.0.000023584-5 e requisição GEAFIN 101753.
02.313.859/0001-86
2024NE004452
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30/07/2024 | Ver |
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OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de brocas de aço rápido para a demanda de trabalho no Palácio (Barriga Verde) e Unidade Administrativa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000020977-1 e 24.0.000023464-4 e GEAFIN 101749.
83.892.182/0001-80
2024NE004479
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30/07/2024 | Ver |
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OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Aquisição de ferramentas para a demanda de trabalho no Palácio (Barriga Verde) e Unidade Administrativa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000020977-1 e 24.0.000023464-4 e GEAFIN 101749.
83.892.182/0001-80
2024NE004480
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30/07/2024 | Ver |
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ANA PAULA RAMOS
Despesa com Contratação da Sra. Ana Paula Ramos, como intérprete de Libras no V Seminário Regional sobre T21 e 1ª Jornada de Atualização sobre o Autismo: “Chega de Esteriótipos! Abaixo Capacitismo’’, num total de 05 horas, no dia 28 de junho de 2024, no município de Turvo/SC, conforme Inexigibilidade de Licitação 120/2024 e Contrato CL 119/2024-00.
***.909.549-**
2024NE004494
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30/07/2024 | Ver |
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ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
Despesa com aquisição de 2000 (dois mil) unidades de café, tipo superior, torrado e moído, em embalagem à vácuo com 500 gramas, a pedido da Gerência de Almoxarifado. Processo SEI 24.0.000023446-6 e requisição GEAFIN 101780.
78.597.150/0001-11
2024NE004526
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30/07/2024 | Ver |
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CINDY DALFOVO
Despesa com contratação da profissional Cindy Dalfovo, para participar do "2º Seminário Municipal de Educação Especial: A Escola como Espaço Inclusivo e de Acolhimento às Diferenças", previsto para ser realizado de forma presencial, no município de São João Batista, nos dias 04 e 05, conforme Contrato nº 139/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000015773-9.
***.738.979-**
2024NE004561
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30/07/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato CL 103/2024-00.
17.988.954/0001-57
2024NE004901
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30/07/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa, para o exercício de 2024, com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato CL 103/2024-00.
17.988.954/0001-57
2024NE004901
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30/07/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.