Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JAIME HENRIQUE SPAGNOL
Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Florianópolis, 605 D, bairro Centro, Chapecó-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Carminatti, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 001/2021 e Contrato CL n° 001/2021-01.
***.816.009-** 2024NE000078
18/11/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
18/11/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
18/11/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
18/11/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002769
18/11/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
18/11/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
18/11/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002888
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UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com serviço telefônico fixo e fornecimento de mão de obra qualificada e de todos os materiais necessários para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2023, Contrato CL nº 061/2023 e Ato da Mesa n° 066/2024.
02.255.187/0001-08 2024NE004295
18/11/2024 Ver
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com serviço telefônico fixo e fornecimento de mão de obra qualificada e de todos os materiais necessários para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2023, Contrato CL nº 061/2023 e Ato da Mesa n° 066/2024.
02.255.187/0001-08 2024NE004295
18/11/2024 Ver
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com serviço telefônico fixo e fornecimento de mão de obra qualificada e de todos os materiais necessários para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2023, Contrato CL nº 061/2023 e Ato da Mesa n° 066/2024.
02.255.187/0001-08 2024NE004295
18/11/2024 Ver
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com serviço telefônico fixo e fornecimento de mão de obra qualificada e de todos os materiais necessários para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2023, Contrato CL nº 061/2023 e Ato da Mesa n° 066/2024.
02.255.187/0001-08 2024NE004295
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa referente à cooperação entre Alesc e Secretaria de Estado da Administração – SEA, com vistas à prestação de serviço médico pericial efetuado pela Diretoria de Saúde do Servidor-DSAS aos servidores do quadro de pessoal da Alesc, abrangendo os serviços de avaliações periciais realizadas pela Coordenadoria de Perícia Médica vinculada à DSAS, conforme Convênio nº 002/2024 - Processo SEI nº 24.0.000015679-1.
82.951.351/0001-42 2024NE007755
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa referente à cooperação entre Alesc e Secretaria de Estado da Administração – SEA, com vistas à prestação de serviço médico pericial efetuado pela Diretoria de Saúde do Servidor-DSAS aos servidores do quadro de pessoal da Alesc, abrangendo os serviços de avaliações periciais realizadas pela Coordenadoria de Perícia Médica vinculada à DSAS, conforme Convênio nº 002/2024 - Processo SEI nº 24.0.000015679-1.
82.951.351/0001-42 2024NE007755
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NILSO JOSE BERLANDA
Ressarcimento ao Deputado Nilso Berlanda, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de outubro/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015601 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000040898-7.
***.667.639-** 2024NE007786
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.