Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com aquisição de 1150 licenças de uso do produto Kaspersky Endpoint Security for Business Select, de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 01 do Contrato CL nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000190
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19/11/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000198
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19/11/2024 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento on-line e on-site, para solução de proteção corporativa (antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select), de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2021, item 3 do Contrato CL nº nº 264/2021-03 e 1º Apostilamento.
07.019.133/0001-59
2024NE000198
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19/11/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Suporte técnico continuado na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e item 3 do lote 3 do Contrato CL nº 498/2021 e Termo Aditivo 03.
57.142.978/0001-05
2024NE000199
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19/11/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Suporte técnico continuado na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e item 3 do lote 3 do Contrato CL nº 498/2021 e Termo Aditivo 03.
57.142.978/0001-05
2024NE000199
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19/11/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico telefônico ou website, com atendimento 24 horas, 7 dias por semana (24x7), por 12 meses, relativo a 2 licenças do software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition (4 Cores licenciados cada), em sua versão mais atual, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2023 e item 02 do Contrato CL nº 079/2023-00.
57.142.978/0001-05
2024NE000200
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19/11/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico telefônico ou website, com atendimento 24 horas, 7 dias por semana (24x7), por 12 meses, relativo a 2 licenças do software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition (4 Cores licenciados cada), em sua versão mais atual, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2023 e item 02 do Contrato CL nº 079/2023-00.
57.142.978/0001-05
2024NE000200
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19/11/2024 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de banco de dados Caché, upgrade da licença de Caché para plataforma independente de 64 bits para 100 usuários BD e fornecimento e upgrade para 10 usuários de licenças Caché de plataforma específica independente de 64 bits usuários Server, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022 e Contrato CL nº 043/2022-01.
00.233.883/0001-80
2024NE000202
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19/11/2024 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de banco de dados Caché, upgrade da licença de Caché para plataforma independente de 64 bits para 100 usuários BD e fornecimento e upgrade para 10 usuários de licenças Caché de plataforma específica independente de 64 bits usuários Server, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022 e Contrato CL nº 043/2022-01.
00.233.883/0001-80
2024NE000202
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19/11/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002770
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19/11/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002770
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19/11/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002771
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19/11/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002771
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19/11/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002777
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19/11/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002777
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19/11/2024 | Ver |
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COMERCIAL KS LTDA
Aquisição de materiais de expediente, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 012/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 013/2024, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000036740-7 e GEAFIN 102134.
33.668.279/0001-35
2024NE007012
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19/11/2024 | Ver |
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JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA 26486304812
Despesa com contratação do ministrante José Henrique de Oliveira, para ministrar a Formação dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Florianópolis/SC, no dia 14 de outubro a 06 de dezembro de 2024, conforme IL 208/2024 e Contrato CL 209/2024.
44.947.757/0001-62
2024NE007265
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19/11/2024 | Ver |
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DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Aquisição de papel A4, licitado no Pregão Eletrônico nº 012/2024, contemplado na Ata de Registro de Preços nº 024/2024, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000037287-7 e GEAFIN 102146.
83.413.591/0003-18
2024NE007293
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19/11/2024 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa, para o período de 20/10/2024 a 31/12/2024, com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-03.
00.530.341/0001-79
2024NE007435
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19/11/2024 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa, para o período de 20/10/2024 a 31/12/2024, com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e item 01 do Contrato CL nº 401/2021-03.
00.530.341/0001-79
2024NE007435
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19/11/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.