Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MATHEUS ANDREIS CADORIN
Ressarcimento ao Deputado Matheus Cadorin, referente à despesa com hospedagem na capital do Estado no mês de outubro/2024, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015617 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000041277-1.
***.373.409-** 2024NE007798
18/11/2024 Ver
ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
Ressarcimento ao Deputado Antídio Lunelli, referente à despesa com locação imóvel na capital do estado no mês de outubro/2024, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015620 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000041321-2.
***.634.429-** 2024NE007800
18/11/2024 Ver
MARCOS LUIZ VIEIRA
Ressarcimento ao Deputado Marcos Vieira referente à despesa com locação de licença de uso de software no mês de outubro/2024, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015614 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000041227-5.
***.074.409-** 2024NE007801
18/11/2024 Ver
ANA PAULA DA SILVA
Ressarcimento a Deputada Ana Paula da Silva, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar nos meses de setembro e outubro/2024, de acordo com o Art. 4°, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015602 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000040745-0.
***.588.959-** 2024NE007802
18/11/2024 Ver
MARCIUS DA SILVA MACHADO
Ressarcimento ao Deputado Marcius Machado, referente a despesas com com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL n° 003/2019-1, RPR-015628 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000041409-0.
***.633.559-** 2024NE007824
18/11/2024 Ver
ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
Ressarcimento ao Deputado Antídio Lunelli, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL n° 006/2023, RPR-015616 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000041274-7.
***.634.429-** 2024NE007953
18/11/2024 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-01.
02.879.671/0001-08 2024NE003793
18/11/2024 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-01.
02.879.671/0001-08 2024NE003793
18/11/2024 Ver
RADIO CIDADE DE CORUPA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12929 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000037402-0.
03.904.252/0001-33 2024NE007216
18/11/2024 Ver
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (03 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 014/2023 e Contrato CL nº 080/2023.
00.028.986/0034-76 2024NE000022
14/11/2024 Ver
RCL-COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-04.
03.758.508/0001-41 2024NE000051
14/11/2024 Ver
RCL-COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-04.
03.758.508/0001-41 2024NE000051
14/11/2024 Ver
DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.054/0001-40 2024NE000112
14/11/2024 Ver
DORVAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.054/0001-40 2024NE000112
14/11/2024 Ver
LORENO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.070/0001-33 2024NE000113
14/11/2024 Ver
LORENO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.188, sala 309, bairro Centro, Jaraguá do Sul-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Antídio Lunelli, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 003/2023 e Contrato CL n° 006/2023.
77.898.070/0001-33 2024NE000113
14/11/2024 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65 2024NE000197
14/11/2024 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO), provimento de internet, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 077/2023.
83.043.745/0001-65 2024NE000197
14/11/2024 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-13.
83.953.331/0001-73 2024NE000243
14/11/2024 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-13.
83.953.331/0001-73 2024NE000243
14/11/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.