Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 254/2021-03.
14.284.430/0001-97 2024NE002415
17/12/2024 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 254/2021-03.
14.284.430/0001-97 2024NE002415
17/12/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002765
17/12/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002765
17/12/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
17/12/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002768
17/12/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002770
17/12/2024 Ver
INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16 2024NE002770
17/12/2024 Ver
EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57 2024NE005875
17/12/2024 Ver
EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57 2024NE005875
17/12/2024 Ver
EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57 2024NE005875
17/12/2024 Ver
EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57 2024NE005875
17/12/2024 Ver
TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de materiais de expediente através da Ata de Registro de Preços 028/2024, empresa Timo Paper Suprimentos para Escritório Ltda. Processo SEI 24.0.000036540-4 e requisição GEAFIN 102155.
47.853.538/0001-02 2024NE007404
17/12/2024 Ver
TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de pen drives através da Ata de Registro de Preços 028/2024, empresa Timo Paper Suprimentos para Escritório Ltda. Processo SEI 24.0.000036540-4 e requisição GEAFIN 102155.
47.853.538/0001-02 2024NE007405
17/12/2024 Ver
TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de pen drives através da Ata de Registro de Preços 028/2024, empresa Timo Paper Suprimentos para Escritório Ltda. Processo SEI 24.0.000036540-4 e requisição GEAFIN 102155.
47.853.538/0001-02 2024NE007405
17/12/2024 Ver
PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Aquisição de Bando em Alumínio para persiana, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000035931-5 e GEAFIN 102143.
00.991.023/0001-05 2024NE007463
17/12/2024 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2024NE007588
17/12/2024 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02 2024NE007588
17/12/2024 Ver
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA
Aquisição de plantas ornamentais, flores e insumos, licitados no Pregão Eletrônico nº 016/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 006/2024, a pedido da Coordenadoria de Licitações e Contratos, conforme Processo SEI 24.0.000034462-8 e GEAFIN 102212.
22.256.154/0001-81 2024NE007642
17/12/2024 Ver
RC RAMOS COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de canetas esferográficas (azul) através da Ata de Registro de Preços nº 015/2024. Processo SEI 24.0.000040232-6 e requisição GEAFIN 102217.
07.048.323/0001-02 2024NE007669
17/12/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.