Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 254/2021-03.
14.284.430/0001-97
2024NE002415
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17/12/2024 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 254/2021-03.
14.284.430/0001-97
2024NE002415
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17/12/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002765
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17/12/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002765
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17/12/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002768
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17/12/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002768
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17/12/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002770
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17/12/2024 | Ver |
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INOVVE TURISMO LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.
45.339.142/0001-16
2024NE002770
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17/12/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57
2024NE005875
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17/12/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57
2024NE005875
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17/12/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57
2024NE005875
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17/12/2024 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de van executiva, sob demanda, para atender às necessidades da ALESC quando do transporte de servidores ativos, deputados, terceirizados, contratados, estagiários, alunos do Parlamento Jovem e de equipamentos diversos, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Pregão 027/2023 e Contrato CL 067/2023-02.
17.988.954/0001-57
2024NE005875
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17/12/2024 | Ver |
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TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de materiais de expediente através da Ata de Registro de Preços 028/2024, empresa Timo Paper Suprimentos para Escritório Ltda. Processo SEI 24.0.000036540-4 e requisição GEAFIN 102155.
47.853.538/0001-02
2024NE007404
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17/12/2024 | Ver |
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TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de pen drives através da Ata de Registro de Preços 028/2024, empresa Timo Paper Suprimentos para Escritório Ltda. Processo SEI 24.0.000036540-4 e requisição GEAFIN 102155.
47.853.538/0001-02
2024NE007405
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17/12/2024 | Ver |
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TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de pen drives através da Ata de Registro de Preços 028/2024, empresa Timo Paper Suprimentos para Escritório Ltda. Processo SEI 24.0.000036540-4 e requisição GEAFIN 102155.
47.853.538/0001-02
2024NE007405
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17/12/2024 | Ver |
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PERSIANAS SANTA CATARINA LTDA
Aquisição de Bando em Alumínio para persiana, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000035931-5 e GEAFIN 102143.
00.991.023/0001-05
2024NE007463
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17/12/2024 | Ver |
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BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02
2024NE007588
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17/12/2024 | Ver |
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BANCO DO BRASIL SA
Despesa com tarifas geradas pelos serviços bancários e financeiros prestados pelo Banco do Brasil S.A, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2024 baseada no Art. 75, inciso IX, da Lei n° 14.133/2021 e Contrato CL n° 217/2024.
00.000.000/5111-02
2024NE007588
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17/12/2024 | Ver |
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PROCOPIO & DAL SASSO LTDA
Aquisição de plantas ornamentais, flores e insumos, licitados no Pregão Eletrônico nº 016/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 006/2024, a pedido da Coordenadoria de Licitações e Contratos, conforme Processo SEI 24.0.000034462-8 e GEAFIN 102212.
22.256.154/0001-81
2024NE007642
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17/12/2024 | Ver |
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RC RAMOS COMERCIO LTDA
Despesa com aquisição de canetas esferográficas (azul) através da Ata de Registro de Preços nº 015/2024. Processo SEI 24.0.000040232-6 e requisição GEAFIN 102217.
07.048.323/0001-02
2024NE007669
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17/12/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 12/06/2026.