Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
MOACIR SOPELSA
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0625/2011.
***.734.639-**
2011NE000863
|
13/04/2011 | Ver |
|
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0626/2011.
***.917.299-**
2011NE000864
|
13/04/2011 | Ver |
|
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0626/2011.
***.917.299-**
2011NE000864
|
13/04/2011 | Ver |
|
AMAURI SOARES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0627/2011.
***.418.159-**
2011NE000865
|
13/04/2011 | Ver |
|
AMAURI SOARES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0627/2011.
***.418.159-**
2011NE000865
|
13/04/2011 | Ver |
|
INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Diferença referente aos meses de setembro a dezembro de 2010, com aquisição de assinaturas de periodicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato nº 009/2010-06 e demais documentos constantes do Processo nº 0545/2011.
07.752.673/0001-47
2011NE000866
|
13/04/2011 | Ver |
|
NOVA ESPERANCA SERVICO DE ENTREGAS RAPIDAS EIRELI
Despesa com aquisição para o ano de 2011 de até 6000kg de açucar refinado, marca duçula, ao preço de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) o quilo, conforme Contrato CL nº 003/2011.
00.750.862/0001-31
2011NE000050
|
12/04/2011 | Ver |
|
MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionaodos a levantamento de dados, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marktin institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacinal, conforme Contrato Cl nº 066/2010.
05.677.124/0001-20
2011NE000071
|
12/04/2011 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
|
12/04/2011 | Ver |
|
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.
08.336.783/0001-90
2011NE000136
|
12/04/2011 | Ver |
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.
02.879.671/0001-08
2011NE000157
|
12/04/2011 | Ver |
|
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Aquisição de troféu para homenagear funcionária deste Poder Legislativo com mais tempo de serviço, que será entregue no dia 09 de março de 2011 - Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. (Processo nº 173/2011)
07.530.907/0001-01
2011NE000490
|
12/04/2011 | Ver |
|
SUPRIWEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Aquisição de cartucho de tinta na cor c9363-wi (hp 97) (original), para impressora jato de tinta hp 5940/6940, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 224/2011)
78.521.762/0001-20
2011NE000652
|
12/04/2011 | Ver |
|
REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de 01(uma) placa de Captura Pinnacle Studio MovieBox Collection USB 2.0, atendendo solicitação da Coordenadoria de Redes. (Processo nº 254/2011)
00.639.867/0001-91
2011NE000713
|
12/04/2011 | Ver |
|
ERNEI JOSE SCHMITT - EPP
Aquisição de 200 metros de cabo PP 3 x 1,5mm², para o sistema de sonorização da ALESC. (Processo nº 262/2011)
03.680.486/0001-44
2011NE000721
|
12/04/2011 | Ver |
|
DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Colocação de 24,84 metros quadrados de películas prata natural e jateada no Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 258/2011)
04.130.716/0001-64
2011NE000725
|
12/04/2011 | Ver |
|
DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Colocação de 24,84 metros quadrados de películas prata natural e jateada no Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 258/2011)
04.130.716/0001-64
2011NE000725
|
12/04/2011 | Ver |
|
REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de monitor gaveta TFT 17 modelo KVM 1U, atendendo solicitação da Coordenadoria de Redes. (Processo nº 268/2011)
00.639.867/0001-91
2011NE000736
|
12/04/2011 | Ver |
|
REAL TIME INFORMATICA LTDA
Aquisição de monitor gaveta TFT 17 modelo KVM 1U, atendendo solicitação da Coordenadoria de Redes. (Processo nº 268/2011)
00.639.867/0001-91
2011NE000736
|
12/04/2011 | Ver |
|
IMS COMERCIO DE REPAROS LTDA - ME
Aquisição de 1 litro de cola para a Coordenadoria de Documentação.
(Processo nº 00271/2011)
10.736.269/0001-94
2011NE000767
|
12/04/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.