Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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06/04/2011 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção, preventiva, corretiva e de consultoria, abrangendo os equipamentos e sistema de som instalado no Palácio Barriga Verde, incluindo plantão técnico e a substituição de peças ou de equipamentos, conforme Contrato CL nº 034/2010-02
09.422.606/0001-90
2011NE000078
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06/04/2011 | Ver |
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SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, de acordo com o Contrato CL nº 024/2009-03.
73.742.231/0001-44
2011NE000081
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06/04/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2011 com serviço de telefonia móvel.
33.530.486/0001-29
2011NE000114
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06/04/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2011 com serviço de telefonia móvel.
33.530.486/0001-29
2011NE000114
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06/04/2011 | Ver |
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TELTEC SOLUTIONS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico com fornecimento de peças, nos equipamentos discriminados na Cláusula Segunda do Contrato CL nº 043/2010-01.
04.892.991/0001-15
2011NE000132
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06/04/2011 | Ver |
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TELTEC SOLUTIONS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico com fornecimento de peças, nos equipamentos discriminados na Cláusula Segunda do Contrato CL nº 043/2010-01.
04.892.991/0001-15
2011NE000132
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06/04/2011 | Ver |
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TELTEC SOLUTIONS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico com fornecimento de peças, nos equipamentos discriminados na Cláusula Segunda do Contrato CL nº 043/2010-01.
04.892.991/0001-15
2011NE000132
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06/04/2011 | Ver |
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TELTEC SOLUTIONS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico com fornecimento de peças, nos equipamentos discriminados na Cláusula Segunda do Contrato CL nº 043/2010-01.
04.892.991/0001-15
2011NE000132
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06/04/2011 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondentes ao Edifício João Cascaes, nº 301, situado na Avenida Hercílio Luz, 301, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 062/2010.
82.508.433/0001-17
2011NE000139
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06/04/2011 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de aguá e esgoto correspondentes ao Edifício João Cascaes, nº 301, situado na Avenida Hercílio Luz, 301, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 062/2010.
82.508.433/0001-17
2011NE000139
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06/04/2011 | Ver |
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LAVANDERIA GOTINHA D AGUA LTDA
Contratação de empresa especializada para lavação de um tapete, que encontra-se no 2º andar na sede da ALESC da Prainha. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 144/2011)
04.368.173/0001-18
2011NE000421
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06/04/2011 | Ver |
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CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços Nº 009/2010 - ATA 009/2010 - Lote 01 do Pregão 035/2010 do Processo 01062/2010. Destina-se a Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 195/2011)
01.314.631/0001-48
2011NE000581
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06/04/2011 | Ver |
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PLOT ART COMPUTACAO GRAFICA LTDA
Confecção de banner, com estrutura de madeira, medindo 2,50 x 2,10 cm, com logomarca da ALESC e os dizeres " Nós assumimos o compromisso de erradicar a violência contra a mulher". A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 202/2011)
00.717.791/0001-75
2011NE000602
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06/04/2011 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Aquisição de cinco estatuetas e dois troféus para homenagem ao dia Internacional da Mulher. (Processo nº 215/2011)
07.530.907/0001-01
2011NE000612
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06/04/2011 | Ver |
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EDITORA TAQUI LTDA - ME
Renovação 40 (quarenta) assinaturas pelo período de 12 meses, do Jornal de Balneário Camboriu. Com base na Inexigibilidade de Licitação 002/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 250/2011)
09.350.573/0001-10
2011NE000707
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06/04/2011 | Ver |
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GERMANO CESAR GARCIA LTDA
Aquisição de 04 peneiras para coar leite, e 10 escovas para lavar garrafas térmicas, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 259/2011)
79.484.515/0001-64
2011NE000724
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06/04/2011 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL
Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de março/2011, conforme documentos constantes do Processo nº 505/2011.
95.951.950/0001-08
2011NE000737
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06/04/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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05/04/2011 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
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05/04/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.