Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Carlos Humberto Metzner Silva, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.955.899-**
2026NE004420
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | Ver |
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CARLOS HENRIQUE DE LIMA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Carlos Henrique Lima, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.039.209-**
2026NE004419
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | Ver |
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CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Camilo Martins, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.573.569-**
2026NE004418
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | Ver |
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NILSO JOSE BERLANDA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Nilso José Berlanda, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.667.639-**
2026NE004417
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | Ver |
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ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Antídio Lunelli, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.634.429-**
2026NE004416
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | Ver |
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ANA PAULA DA SILVA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar a Deputada Ana Paula da Silva, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.588.959-**
2026NE004415
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 1.722,52 | R$ 1.722,52 | R$ 1.722,52 | Ver |
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ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar a Deputada Ana Caroline Campagnolo, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.313.819-**
2026NE004414
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | Ver |
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ALTAIR DA SILVA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Altair Silva, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.686.839-**
2026NE004413
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 7.234,58 | R$ 7.234,58 | R$ 7.234,58 | Ver |
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ALEXANDER BRASIL ALVES PEREIRA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Alex Brasil, referente ao mês de maio/2026, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 2317583/2026/DA-CT, despacho da DA (2319044), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026518-6.
***.673.661-**
2026NE004412
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | R$ 10.335,11 | Ver |
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MARCOS DA ROSA
Ressarcimento ao Deputado Marcos da Rosa, referente a despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar no mês de abril/2026, de acordo com o Art. 4º, XII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-18153 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000026444-9.
***.237.359-**
2026NE004411
Legislativa
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20/05/2026 | R$ 3.785,40 | R$ 3.785,40 | R$ 3.785,40 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Devolução de valores ao erário decorrente de exoneração após o fechamento da folha do mês de
fevereiro/26 onde foi pago o valor integral do auxílio-saúde e auxílio-alimentação, conforme constou no
PROCESSO SEI 26.0.000019940-0
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago: 010001-00001 2026NE004410, 010001-00001 2026NL012023
83.599.191/0001-87
2026NE004410
Legislativa
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22/05/2026 | R$ -680,87 | R$ -680,87 | R$ -680,87 | Ver |
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37 446 290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNCAO
Despesa com emissão de certificado digital para o servidor Leonardo Lorenzetti, conforme solicitação da Diretoria Geral. Processo SEI 26.0.000026569-0 e requisição GEAFIN 104404.
37.446.290/0001-01
2026NE004409
Legislativa
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22/05/2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | Ver |
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A V MIDIA LOCACOES LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de sonorização, vídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da Alesc e de eventos externos, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2022, item 02 do Contrato CL nº 040/2022-08.
04.679.255/0001-83
2026NE004408
Legislativa
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18/05/2026 | R$ 77.585,69 | - | - | Ver |
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A V MIDIA LOCACOES LTDA
Despesa com prestação de serviço continuado de suporte/operação dos sistemas de sonorização, Bvídeo/projeção, iluminação cênica e de votação eletrônica da Alesc e de eventos externos, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 055/2022, itens 1 e 3 do Contrato CL nº 040/2022-08.
04.679.255/0001-83
2026NE004407
Legislativa
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18/05/2026 | R$ 876.748,52 | - | - | Ver |
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PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Reforço para suportar despesa com diárias referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra especializada na área de Comunicação Social, conforme Pregão Eletrônico 002/2025, 2º Apostilamento e Contrato CL 054/2025-04.
78.533.312/0001-58
2026NE004406
Legislativa
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15/05/2026 | R$ 5.400,00 | - | - | Ver |
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G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Reforço para suportar despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, na modalidade híbrida, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e atendimento de níveis mínimos de serviço (Service Level Agreement - SLA), na área de Tecnologia de Informação (TI) na operação dos serviços de atendimento e suporte técnico (Service Desk) de primeiro nível aos usuários de soluções de tecnologia da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 040/2024 e Contrato CL 060/2025-02.
07.094.346/0001-45
2026NE004405
Legislativa
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15/05/2026 | R$ 330.422,22 | - | - | Ver |
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ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC (Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa), conforme Pregão Eletrônico n° 015/2024 e Contrato CL n° 087/2024-02 e 1º Apostilamento.
20.170.243/0001-85
2026NE004404
Legislativa
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18/05/2026 | R$ 204.171,82 | - | - | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Ina Adriano de Barros a esse Poder, referente ao mês de abril de 2026, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 2319330 e demais documentos do Processo SEI 26.0.000026764-2.
44.897.667/0001-04
2026NE004403
Legislativa
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21/05/2026 | R$ 23.135,47 | R$ 23.135,47 | R$ 23.135,47 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão da servidora Jamille Profeta da Silva a esse Poder, referente ao mês de abril de 2026, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 2317692 e demais documentos do Processo SEI 26.0.000026529-1.
82.951.328/0001-58
2026NE004402
Legislativa
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21/05/2026 | R$ 4.282,77 | R$ 4.282,77 | R$ 4.282,77 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Ken Ichi Becherer a esse Poder, referente ao mês de abril de 2026, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 2319256 e demais documentos do Processo SEI 26.0.000026759-6.
82.951.328/0001-58
2026NE004401
Legislativa
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21/05/2026 | R$ 1.391,48 | R$ 1.391,48 | R$ 1.391,48 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.