Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para a instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000058
Legislativa
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R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85
2011NE000057
Legislativa
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R$ 200.000,00 | R$ 419.550,27 | R$ 419.550,27 | Ver |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000056
Legislativa
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R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | Ver |
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EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a locação de software para gerenciamento e controle de frota de veiculos, conforme Contrato 052/2010-02.
02.908.992/0001-85
2011NE000055
Legislativa
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R$ 12.996,48 | R$ 18.916,96 | R$ 18.916,96 | Ver |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000054
Legislativa
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | Ver |
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DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05
2011NE000053
Legislativa
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R$ 20.545,00 | R$ 20.545,00 | R$ 20.545,00 | Ver |
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ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011, com prestação de serviços de remoção de resíduos sólidos, com utilização de oito caixas tipo bruoks, com frequencia de coleta diária, conforme Contrato nº 022/2006-06.
05.608.332/0001-77
2011NE000052
Legislativa
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R$ 10.880,07 | R$ 18.133,45 | R$ 18.133,45 | Ver |
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INDOBEL ASSINATURA LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com aquisição de assianturas para o ano de 2011 de periódicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-05.
07.752.673/0001-47
2011NE000051
Legislativa
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R$ 155.551,20 | R$ 165.872,22 | R$ 165.872,22 | Ver |
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DISTRIBUIDORA NOVA ESPERANCA LTDA - EPP
Despesa com aquisição para o ano de 2011 de até 6000kg de açucar refinado, marca duçula, ao preço de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) o quilo, conforme Contrato CL nº 003/2011.
00.750.862/0001-31
2011NE000050
Legislativa
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R$ 11.340,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | Ver |
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COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Locação de 50veículos, quatro portas, com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 31/07/2011, conforme Contrato CL nº 017/2006-21.
77.637.684/0001-61
2011NE000049
Legislativa
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R$ 1.131.263,98 | R$ 1.231.136,13 | R$ 1.231.136,13 | Ver |
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VIVO S A
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26
2011NE000048
Legislativa
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R$ 100.000,00 | R$ 88.816,75 | R$ 88.816,75 | Ver |
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GELSON LUIZ MERISIO
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 7 (SETE) diarias para exterior, com a finalidade de visitar empresas em Las Vegas Public Transportation e MTA New York City, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.643.529-**
2011NE000047
Legislativa
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R$ 6.277,60 | R$ 6.277,60 | R$ 6.277,60 | Ver |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho que se processa, para atender ao pagamento de contribuição patronal do INSS, por serviços prestados a este Poder pelo Sr. Reginaldo Osvaldo da Silva, conforme documento constantes do Processo nº 0073/2011.
29.979.036/0311-00
2011NE000046
Legislativa
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | Ver |
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CONSESC NACIONAL ELEVADORES LTDA - EPP
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do palácio barriga verde composto de três elevadores marca Atlâs, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 012/2010-01.
04.191.047/0001-30
2011NE000045
Legislativa
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R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S A
serviços de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 001/2008-03.
83.043.745/0001-65
2011NE000044
Legislativa
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R$ 120.000,00 | R$ 119.928,04 | R$ 119.928,04 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO EIRELI - EPP
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.
08.497.392/0001-58
2011NE000043
Legislativa
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R$ 480.000,00 | R$ 754.135,50 | R$ 754.135,50 | Ver |
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ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79
2011NE000042
Legislativa
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R$ 26.752,00 | R$ 23.529,60 | R$ 23.529,60 | Ver |
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A ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças em 240 condicionadores de ar tipo split, 55 condicionadores de janela e 10 condicionadores de ar tipo cassete, para o ano de 2011, conforme Contrato Cl nº 007/2011.
04.848.808/0001-84
2011NE000041
Legislativa
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R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | Ver |
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ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com aquisição de coffee breaks, coqueteis e outros tipos de alimentação para atender os senhores Deputados em seminarios, audiências públicas, fóros, exposições, recepção de delegações, reuniões de bancadas, conforme Contrato CL nº 028/2010-03, com vigência compreendida entre 01/01/2011 e 31/12/2011.
83.725.234/0001-23
2011NE000040
Legislativa
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R$ 3.625.000,00 | R$ 4.122.960,24 | R$ 4.122.960,24 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Locação de equipamentos, assiteência técnica e prestação de serviços para operacionalização e transmissão permanente de sinal digital de vídeo e audio associados com uso de segmento espacial via satélite para a TVAL.
Contrato 030/2006-05.
33.530.486/0001-29
2011NE000039
Legislativa
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R$ 201.992,15 | R$ 323.187,36 | R$ 323.187,36 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.