Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Empenhado Liquidado Pago
DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para a instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05 2011NE000058 Legislativa
R$ 9.820,00 R$ 9.820,00 R$ 9.820,00 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com combustiveis automotivo para abastecimento dos veiculos oficiais da ALESC, em posto credenciados com pagamento através de cartão magnético, conforme Termos aditivos 01 e 02 do Contrato 052/2010.
02.908.992/0001-85 2011NE000057 Legislativa
R$ 200.000,00 R$ 419.550,27 R$ 419.550,27 Ver
DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05 2011NE000056 Legislativa
R$ 2.880,00 R$ 2.880,00 R$ 2.880,00 Ver
EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a locação de software para gerenciamento e controle de frota de veiculos, conforme Contrato 052/2010-02.
02.908.992/0001-85 2011NE000055 Legislativa
R$ 12.996,48 R$ 18.916,96 R$ 18.916,96 Ver
DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05 2011NE000054 Legislativa
R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 Ver
DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Cntratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais necessários a implementação de rede de fibra ótica para o sistema de telefonia no edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por esta Assembléia, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 14/2011).
05.727.764/0001-05 2011NE000053 Legislativa
R$ 20.545,00 R$ 20.545,00 R$ 20.545,00 Ver
ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011, com prestação de serviços de remoção de resíduos sólidos, com utilização de oito caixas tipo bruoks, com frequencia de coleta diária, conforme Contrato nº 022/2006-06.
05.608.332/0001-77 2011NE000052 Legislativa
R$ 10.880,07 R$ 18.133,45 R$ 18.133,45 Ver
INDOBEL ASSINATURA LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com aquisição de assianturas para o ano de 2011 de periódicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-05.
07.752.673/0001-47 2011NE000051 Legislativa
R$ 155.551,20 R$ 165.872,22 R$ 165.872,22 Ver
DISTRIBUIDORA NOVA ESPERANCA LTDA - EPP
Despesa com aquisição para o ano de 2011 de até 6000kg de açucar refinado, marca duçula, ao preço de R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) o quilo, conforme Contrato CL nº 003/2011.
00.750.862/0001-31 2011NE000050 Legislativa
R$ 11.340,00 R$ 3.780,00 R$ 3.780,00 Ver
COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Locação de 50veículos, quatro portas, com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 31/07/2011, conforme Contrato CL nº 017/2006-21.
77.637.684/0001-61 2011NE000049 Legislativa
R$ 1.131.263,98 R$ 1.231.136,13 R$ 1.231.136,13 Ver
VIVO S A
Despesa decorrentes da utilização de serviços de telefonia móvel, para o ano de 2011.
02.449.992/0003-26 2011NE000048 Legislativa
R$ 100.000,00 R$ 88.816,75 R$ 88.816,75 Ver
GELSON LUIZ MERISIO
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 7 (SETE) diarias para exterior, com a finalidade de visitar empresas em Las Vegas Public Transportation e MTA New York City, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.
***.643.529-** 2011NE000047 Legislativa
R$ 6.277,60 R$ 6.277,60 R$ 6.277,60 Ver
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho que se processa, para atender ao pagamento de contribuição patronal do INSS, por serviços prestados a este Poder pelo Sr. Reginaldo Osvaldo da Silva, conforme documento constantes do Processo nº 0073/2011.
29.979.036/0311-00 2011NE000046 Legislativa
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 Ver
CONSESC NACIONAL ELEVADORES LTDA - EPP
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do palácio barriga verde composto de três elevadores marca Atlâs, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 012/2010-01.
04.191.047/0001-30 2011NE000045 Legislativa
R$ 5.760,00 R$ 5.760,00 R$ 5.760,00 Ver
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S A
serviços de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, para o ano de 2011, conforme Contrato CL nº 001/2008-03.
83.043.745/0001-65 2011NE000044 Legislativa
R$ 120.000,00 R$ 119.928,04 R$ 119.928,04 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO EIRELI - EPP
Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.
08.497.392/0001-58 2011NE000043 Legislativa
R$ 480.000,00 R$ 754.135,50 R$ 754.135,50 Ver
ATACADO FLORIPA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de 17.600 litros de leite tipo integral acondicionado em embalagem tipo longa vida, marca Tirol, ao valor unitário de R$ 1,52, conforme Contrato CL nº 005/2011.
03.317.833/0001-79 2011NE000042 Legislativa
R$ 26.752,00 R$ 23.529,60 R$ 23.529,60 Ver
A ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças em 240 condicionadores de ar tipo split, 55 condicionadores de janela e 10 condicionadores de ar tipo cassete, para o ano de 2011, conforme Contrato Cl nº 007/2011.
04.848.808/0001-84 2011NE000041 Legislativa
R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 Ver
ASSOC FUNC ASSEMBL LEGISL EST SANTA CATARINA AFALESC
Despesa com aquisição de coffee breaks, coqueteis e outros tipos de alimentação para atender os senhores Deputados em seminarios, audiências públicas, fóros, exposições, recepção de delegações, reuniões de bancadas, conforme Contrato CL nº 028/2010-03, com vigência compreendida entre 01/01/2011 e 31/12/2011.
83.725.234/0001-23 2011NE000040 Legislativa
R$ 3.625.000,00 R$ 4.122.960,24 R$ 4.122.960,24 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Locação de equipamentos, assiteência técnica e prestação de serviços para operacionalização e transmissão permanente de sinal digital de vídeo e audio associados com uso de segmento espacial via satélite para a TVAL. Contrato 030/2006-05.
33.530.486/0001-29 2011NE000039 Legislativa
R$ 201.992,15 R$ 323.187,36 R$ 323.187,36 Ver
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.