Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento e substituição de peças, na impressora/fotocopiadora de grande porte da marca Canon IR 105, patrimônio nº 0020700, instalada na Coord. de Divulgação e serviços Gráficos, conforme Contrato CL nº 040/2010-01
05.099.250/0001-44
2011NE000098
Legislativa
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R$ 45.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0076/2011.
***.917.299-**
2011NE000097
Legislativa
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R$ 877,78 | R$ 877,78 | R$ 877,78 | Ver |
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ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0077/2011.
***.554.389-**
2011NE000096
Legislativa
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R$ 1.183,37 | R$ 1.183,37 | R$ 1.183,37 | Ver |
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ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0078/2011.
***.554.389-**
2011NE000095
Legislativa
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R$ 438,18 | R$ 438,18 | R$ 438,18 | Ver |
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FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0079/2011.
***.001.759-**
2011NE000094
Legislativa
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | Ver |
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FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0080/2011.
***.001.759-**
2011NE000093
Legislativa
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Ver |
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SIRNEY LOURDES KNAPP E OUTROS
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.239.849-**
2011NE000092
Legislativa
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R$ 57.920,75 | R$ 57.920,75 | R$ 57.920,75 | Ver |
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DULCINEIA MARIA GOULART E OUTROS
Pagamento de despesas de exercicio anterior a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.526.229-**
2011NE000091
Legislativa
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R$ 15.115,71 | R$ 15.115,71 | R$ 15.115,71 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
Pagamento de gratificação a policiais, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2011NE000090
Legislativa
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R$ 286.349,75 | R$ 286.349,75 | R$ 286.349,75 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições no mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE000089
Legislativa
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R$ 89.198,29 | R$ 89.198,29 | R$ 89.198,29 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados deste poder, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-**
2011NE000088
Legislativa
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R$ 10.441.603,13 | R$ 10.441.603,13 | R$ 10.441.603,13 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE000087
Legislativa
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R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE000086
Legislativa
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R$ 391.612,45 | R$ 391.612,45 | R$ 391.612,45 | Ver |
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TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 18 (dezoito) portas automáticas sociais deslizantes, incluindo a substituição e o fornecimento de peças, equipamentos e mão de obra especializada, conforme Contrato CL nº 036/2010-01.
00.942.450/0001-01
2011NE000085
Legislativa
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R$ 50.760,00 | R$ 50.760,00 | R$ 50.760,00 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74
2011NE000084
Legislativa
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R$ 25.000.000,00 | R$ 24.998.933,28 | R$ 24.998.933,28 | Ver |
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THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de conservação e assistência técnica, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de 01 elevador e uma plataforma vertical, ambos da marca thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 048/2006-05.
90.347.840/0009-75
2011NE000083
Legislativa
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R$ 7.508,40 | R$ 6.257,00 | R$ 6.257,00 | Ver |
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TAF DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição estimada de até 1.500 kg de café da marca itamaraty gourmet, ao valor unitário do kg de R$ 14,90, conforme Contrato CL nº 042/2010-01.
83.017.350/0001-98
2011NE000082
Legislativa
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R$ 22.350,00 | R$ 11.670,00 | R$ 11.670,00 | Ver |
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SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, de acordo com o Contrato CL nº 024/2009-03.
73.742.231/0001-44
2011NE000081
Legislativa
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R$ 127.776,00 | R$ 132.827,07 | R$ 132.827,07 | Ver |
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SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusos o fornecimento e a substituição de peças em equipamentos de informática da marca HP discriminados na Cláusula Segunda, conforme Contrato CL nº 041/2010-01.
76.366.285/0001-40
2011NE000080
Legislativa
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R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | R$ 52.345,00 | Ver |
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do Coral da ALESC, instituido pela Resolução nº 1.203/2001. Contrato CL nº 020/2007-05.
***.739.579-**
2011NE000079
Legislativa
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R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.