Despesas Detalhadas

Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.

Credor Empenhado Liquidado Pago
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento e substituição de peças, na impressora/fotocopiadora de grande porte da marca Canon IR 105, patrimônio nº 0020700, instalada na Coord. de Divulgação e serviços Gráficos, conforme Contrato CL nº 040/2010-01
05.099.250/0001-44 2011NE000098 Legislativa
R$ 45.600,00 R$ 7.600,00 R$ 7.600,00 Ver
CLARIKENNEDY NUNES
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0076/2011.
***.917.299-** 2011NE000097 Legislativa
R$ 877,78 R$ 877,78 R$ 877,78 Ver
ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0077/2011.
***.554.389-** 2011NE000096 Legislativa
R$ 1.183,37 R$ 1.183,37 R$ 1.183,37 Ver
ANA PAULA DE SOUZA LIMA
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0078/2011.
***.554.389-** 2011NE000095 Legislativa
R$ 438,18 R$ 438,18 R$ 438,18 Ver
FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0079/2011.
***.001.759-** 2011NE000094 Legislativa
R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 Ver
FLAVIO RAGAGNIN
Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0080/2011.
***.001.759-** 2011NE000093 Legislativa
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Ver
SIRNEY LOURDES KNAPP E OUTROS
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.239.849-** 2011NE000092 Legislativa
R$ 57.920,75 R$ 57.920,75 R$ 57.920,75 Ver
DULCINEIA MARIA GOULART E OUTROS
Pagamento de despesas de exercicio anterior a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.526.229-** 2011NE000091 Legislativa
R$ 15.115,71 R$ 15.115,71 R$ 15.115,71 Ver
SAMUEL RICARDO
Pagamento de gratificação a policiais, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-** 2011NE000090 Legislativa
R$ 286.349,75 R$ 286.349,75 R$ 286.349,75 Ver
MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições no mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-** 2011NE000089 Legislativa
R$ 89.198,29 R$ 89.198,29 R$ 89.198,29 Ver
MARCIO FERREIRA
Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados deste poder, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.102.379-** 2011NE000088 Legislativa
R$ 10.441.603,13 R$ 10.441.603,13 R$ 10.441.603,13 Ver
MANOEL MOTTA
Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mes de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-** 2011NE000087 Legislativa
R$ 81.000,00 R$ 81.000,00 R$ 81.000,00 Ver
MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-** 2011NE000086 Legislativa
R$ 391.612,45 R$ 391.612,45 R$ 391.612,45 Ver
TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 18 (dezoito) portas automáticas sociais deslizantes, incluindo a substituição e o fornecimento de peças, equipamentos e mão de obra especializada, conforme Contrato CL nº 036/2010-01.
00.942.450/0001-01 2011NE000085 Legislativa
R$ 50.760,00 R$ 50.760,00 R$ 50.760,00 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.
47.866.934/0001-74 2011NE000084 Legislativa
R$ 25.000.000,00 R$ 24.998.933,28 R$ 24.998.933,28 Ver
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de conservação e assistência técnica, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de 01 elevador e uma plataforma vertical, ambos da marca thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 048/2006-05.
90.347.840/0009-75 2011NE000083 Legislativa
R$ 7.508,40 R$ 6.257,00 R$ 6.257,00 Ver
TAF DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição estimada de até 1.500 kg de café da marca itamaraty gourmet, ao valor unitário do kg de R$ 14,90, conforme Contrato CL nº 042/2010-01.
83.017.350/0001-98 2011NE000082 Legislativa
R$ 22.350,00 R$ 11.670,00 R$ 11.670,00 Ver
SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, de acordo com o Contrato CL nº 024/2009-03.
73.742.231/0001-44 2011NE000081 Legislativa
R$ 127.776,00 R$ 132.827,07 R$ 132.827,07 Ver
SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Despesa para o ano de2011 com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusos o fornecimento e a substituição de peças em equipamentos de informática da marca HP discriminados na Cláusula Segunda, conforme Contrato CL nº 041/2010-01.
76.366.285/0001-40 2011NE000080 Legislativa
R$ 57.000,00 R$ 57.000,00 R$ 52.345,00 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do Coral da ALESC, instituido pela Resolução nº 1.203/2001. Contrato CL nº 020/2007-05.
***.739.579-** 2011NE000079 Legislativa
R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 Ver
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.