Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais (buchas, arruelas, abraçadeiras e parafusos) para rede lógica e telefônica dos setores que estarão se mudando para o edifício da Escola do Legislativo, a pedido da Diretoria de Técnologia e Informações. (Processo nº 23/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000118
Legislativa
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R$ 66,09 | R$ 66,09 | R$ 66,09 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 026/2010, lote 04 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0026/2010)
86.365.350/0001-77
2011NE000117
Legislativa
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R$ 1.076,50 | R$ 1.076,50 | R$ 1.076,50 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Aquisição de quota de participação da ALESC na XV Conferência Nacional dos Legislativos e Legislativos Estaduais, a qual se constitui num grande fórum de discussões e troca de experiências para o fortalecimento da democracia e aperfeiçoamento das ações do Poder Legislativo Estadual. Destina-se ao Gabinete da Presidência - ALESC. (Proc. nº 0025/2011)
00.627.992/0001-81
2011NE000116
Legislativa
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R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de material, para criação da nova rede elétrica da TVAL, tendo em vista as novas instalações da Diretoria de Comunicação, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0024/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000115
Legislativa
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R$ 2.981,02 | R$ 2.981,02 | R$ 2.981,02 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa para o ano de 2011 com serviço de telefonia móvel.
33.530.486/0001-29
2011NE000114
Legislativa
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R$ 10.000,00 | R$ 1.316,58 | R$ 1.316,58 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de material, para criação da nova rede elétrica da TVAL, tendo em vista as novas instalações da Diretoria de Comunicação, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0024/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000113
Legislativa
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R$ 1.668,08 | R$ 1.668,08 | R$ 1.668,08 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de material, para rede lógica e telefônica dos setores que estarão se mudando para o edifício da Escola do Legislativo, a pedido da Diretoria de Técnologia e Informações. (Processo nº 0023/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000112
Legislativa
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R$ 6.967,46 | R$ 6.967,46 | R$ 6.967,46 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de Material elétrico eletrônico, para instalação da nova rede lógica e telefônica do Predio Administrativo Ed. João Cascaes, a pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 0016/2010)
86.365.350/0001-77
2011NE000111
Legislativa
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R$ 429,28 | R$ 429,28 | R$ 429,28 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de Material elétrico eletrônico, para instalação da nova rede lógica e telefônica do Predio Administrativo Ed. João Cascaes, a pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 0016/2010)
86.365.350/0001-77
2011NE000110
Legislativa
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R$ 4.692,40 | R$ 4.692,40 | R$ 4.692,40 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com o pagamento de cópias/impressão tamanho A3 e A 4 com franquia de 200.000 e 100.000, preto e branco e Coloridas respectivamente, as quais excederam as franquias estabelecidas no Contrato CL º 006/2010-03.
05.099.250/0001-44
2011NE000109
Legislativa
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R$ 200.000,00 | R$ 80.020,06 | R$ 80.020,06 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com o pagamento de cópias/impressão tamanho A3 e A 4 com franquia de 200.000 e 100.000, preto e branco e Coloridas respectivamente conforme Contrato CL º 006/2010-03.
05.099.250/0001-44
2011NE000108
Legislativa
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R$ 502.081,32 | R$ 438.006,91 | R$ 438.006,91 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de material, para instalação da rede lógica e telefônica do prédio Administrativo Ed. João Cascaes, a pedido da Diretoria de Técnologia e Informações. (Processo nº 0015/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000107
Legislativa
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | Ver |
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EDEMIR PERIN VOLPATO CIA LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de (06) seis vidros no prédio João Cascaes. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0018/2011)
00.525.655/0001-83
2011NE000106
Legislativa
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | Ver |
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SPY INFORMATICA LTDA - EPP
Contratação de empresa especializada para conserto do estabilizador de tensão da marca CS, modelo CET2001TI, NS: 9690 de 20KVA instalado nesta Casa Legislativa. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0021/2011)
02.663.424/0001-61
2011NE000105
Legislativa
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de materiais para execução de enstalação elétrica no Edifício João Cascaes, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0019/2011)
83.873.935/0001-00
2011NE000104
Legislativa
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R$ 200,07 | R$ 200,07 | R$ 200,07 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com o pagamento de cópias/impressão P&B tamanho A4 que excederem a franquia de 200.000 (duzentas mil) estabelecida no Contrato CL nº 005/2010-01.
05.099.250/0001-44
2011NE000103
Legislativa
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R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de ferramentas, para realizar serviços em diversos setores da Casa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnocos. (Processo nº 0020/2011)
83.873.935/0001-00
2011NE000102
Legislativa
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R$ 430,41 | R$ 430,41 | R$ 430,41 | Ver |
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TRAFOSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para efetuar em carater emergencial, a manutenção da subestação transformadora de energia, atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0022/2011)
85.114.056/0001-20
2011NE000101
Legislativa
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | Ver |
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XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com serviço de fornecimento de consumíveis (toner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200.000 (duzentas mil) cópias/impressão P&B tamanho A4 para 141 (cento e qurenta e uma) impresoras, conforme Contrato CL nº 005/2010-01.
05.099.250/0001-44
2011NE000100
Legislativa
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R$ 189.600,00 | R$ 115.975,27 | R$ 115.975,27 | Ver |
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CRISTINA MARIA CORREA GARCIA - ME
Contratação de empresa especializada para serviço de plotagens de plantas diversas. Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0017/2011)
03.409.178/0001-89
2011NE000099
Legislativa
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R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.