Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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QUALITYS COLETAS TRANSPORTES ENTREGAS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de manutenção, preventiva, corretiva e de consultoria, abrangendo os equipamentos e sistema de som instalado no Palácio Barriga Verde, incluindo plantão técnico e a substituição de peças ou de equipamentos, conforme Contrato CL nº 034/2010-02
09.422.606/0001-90
2011NE000078
Legislativa
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R$ 218.388,00 | R$ 218.388,00 | R$ 218.388,00 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA - EPP
Despesa com a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos instalados no setor odontológicos (Item 2.2, Cláusula segunda) pelo período compreendido entre 01/01/2011 e 30/09/2011, conforme Contrato nº 053/2010.
00.077.808/0001-77
2011NE000077
Legislativa
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R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa para o ano de 2011 de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes proveniente das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 027/2010-01.
50.668.722/0019-16
2011NE000076
Legislativa
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R$ 12.050,00 | R$ 11.577,62 | R$ 11.577,62 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 046/2010-01.
00.729.393/0001-79
2011NE000075
Legislativa
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R$ 1.076.411,52 | R$ 1.076.411,52 | R$ 1.076.411,52 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a locação de equipamentos, incluso a manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme estabelece a Cláusula Segunda do Contrato CL nº 046/2010 e o Termo Aditivo 01 do mesmo Contrato.
00.729.393/0001-79
2011NE000074
Legislativa
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R$ 1.131.599,28 | R$ 1.357.850,03 | R$ 1.357.850,03 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a contratação de empresa prestadora de serviços tais como: limpeza, servente, jardinagem, copeiragem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 041/2009-04.
83.953.331/0001-73
2011NE000073
Legislativa
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R$ 5.363.450,62 | R$ 5.363.450,62 | R$ 5.363.450,62 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa para o ano de 2011 com a contratação de empresa prestadora de serviços tais como: digitador simples, digitador especial, recepcionaista executiva, ascensorista, assistência a saúde, tecnicos de enfermagem e cabeleleiros, conforme Termos Aditivos nºs 017 e 018 do Contrato 012/2007.
83.953.331/0001-73
2011NE000072
Legislativa
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R$ 10.335.379,86 | R$ 10.335.379,86 | R$ 10.335.379,86 | Ver |
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MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa para o ano de 2011 com serviços de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionaodos a levantamento de dados, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marktin institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacinal, conforme Contrato Cl nº 066/2010.
05.677.124/0001-20
2011NE000071
Legislativa
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R$ 1.000.000,00 | R$ 1.474.075,20 | R$ 1.474.075,20 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.
95.806.519/0001-78
2011NE000070
Legislativa
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R$ 31.785,00 | R$ 30.567,39 | R$ 30.567,39 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com Serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Ellite e suporte e atualização da função Shadow ADD-ON de 100 licenças, para o período compreendido entre 01/01/2011 e 17/11/2011, conforme item 2.1.1 e 2.1.4 ambos da Claúsula Segunda do Contrato CL nº 054/2010.
00.233.883/0001-80
2011NE000069
Legislativa
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R$ 24.187,10 | R$ 22.890,00 | R$ 22.890,00 | Ver |
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GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva, de aproximadamente 126 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros. Totalizando 504 higienizações ao preço unitário de R$ 31,90, conforme Contrato Cl n. 010/2009-02.
02.432.910/0001-79
2011NE000068
Legislativa
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R$ 16.077,60 | R$ 17.942,40 | R$ 17.942,40 | Ver |
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VERDE GARDEN CENTER COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com aquisição de produtos de jardinagens, conforme Claúsula Segunda do Contrato 027/2007-05.
08.046.789/0001-23
2011NE000067
Legislativa
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R$ 28.080,00 | R$ 28.050,37 | R$ 28.050,37 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Despesa para o ano de 2011 com a publicação de matéria e impressos oficiais de interesse deste Poder, conforme Contrato CL nº 008/2008.
82.951.351/0003-04
2011NE000066
Legislativa
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R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa para o ano de 2011 com o programa de estagios de estudantes , que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Convênio CL N º 011/2009.
83.566.299/0001-73
2011NE000065
Legislativa
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R$ 1.200.000,00 | R$ 1.011.589,06 | R$ 1.011.589,06 | Ver |
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FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.
06.333.995/0001-99
2011NE000064
Legislativa
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R$ 504.000,00 | R$ 363.783,67 | R$ 363.783,67 | Ver |
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EUROBAC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME
Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, área de 1.313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ar ambiente, conforme Contrato CL nº 039/2007-04.
00.510.999/0001-19
2011NE000063
Legislativa
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R$ 31.800,00 | R$ 23.850,00 | R$ 23.850,00 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000062
Legislativa
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R$ 700.000,00 | R$ 608.675,09 | R$ 608.675,09 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000061
Legislativa
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R$ 1.980.000,00 | R$ 1.178.792,60 | R$ 1.178.792,60 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.
83.895.250/0001-64
2011NE000060
Legislativa
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R$ 792.000,00 | R$ 158.494,79 | R$ 158.494,79 | Ver |
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EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA
Despesa com aquisição de 48 assinaturas do jornal NOTÍCIAS DO DIA, para o periodo compreendido entre 01/01/2011 e 30/04/2011, conforme Contrato 027/2006-06.
00.481.841/0001-68
2011NE000059
Legislativa
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R$ 3.918,48 | R$ 3.918,48 | R$ 3.918,48 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.