Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
AMILTON GONSALVES
Pagamento de senteças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.405.359-** 2012NE002269
25/06/2012 Ver
FABIO AUGUSTO HACHMANN
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.585.459-** 2012NE002270
25/06/2012 Ver
WALBIA SALETE BITTENCOURT CORRÊA
Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores INATIVOS deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.194.479-** 2012NE002271
25/06/2012 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78 2012NE000008
21/06/2012 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78 2012NE000008
21/06/2012 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimeto de segmento espacial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial nº 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011.
33.530.486/0001-29 2012NE000030
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90 2012NE000333
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC
08.336.783/0001-90 2012NE000333
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 042/2008-07.
08.336.783/0001-90 2012NE000344
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato CL nº 042/2008-07.
08.336.783/0001-90 2012NE000344
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-02.
08.336.783/0001-90 2012NE000345
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-02.
08.336.783/0001-90 2012NE000345
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010-01.
08.336.783/0001-90 2012NE000346
21/06/2012 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010-01.
08.336.783/0001-90 2012NE000346
21/06/2012 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70 2012NE001015
21/06/2012 Ver
SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70 2012NE001015
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70 2012NE001015
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70 2012NE001015
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70 2012NE001015
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.
04.831.420/0001-70 2012NE001015
21/06/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.