Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JORGE TEIXEIRA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1833/2012.
***.422.609-** 2012NE003479
16/10/2012 Ver
CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1832/2012.
***.031.909-** 2012NE003480
16/10/2012 Ver
CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1832/2012.
***.031.909-** 2012NE003480
16/10/2012 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1831/2012.
***.679.639-** 2012NE003481
16/10/2012 Ver
LUCIANE MARIA CARMINATTI
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1831/2012.
***.679.639-** 2012NE003481
16/10/2012 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 01/10/2012 em Apiuna - SC, por o mesmo não encontrar o cartão de credenciamento para abastecimento em posto conveniado, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1821/2012.
***.819.619-** 2012NE003482
16/10/2012 Ver
ANTONIO SERAFIM VENZON
Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 01/10/2012 em Apiuna - SC, por o mesmo não encontrar o cartão de credenciamento para abastecimento em posto conveniado, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1821/2012.
***.819.619-** 2012NE003482
16/10/2012 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.
14.284.430/0001-97 2012NE003511
16/10/2012 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.
14.284.430/0001-97 2012NE003511
16/10/2012 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.
14.284.430/0001-97 2012NE003511
16/10/2012 Ver
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.
14.284.430/0001-97 2012NE003511
16/10/2012 Ver
MAURICIO NASCIMENTO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com diárias, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.642.629-** 2012NE003593
16/10/2012 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78 2012NE000008
11/10/2012 Ver
JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78 2012NE000008
11/10/2012 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto de 3 elevadores de marca Atlas, conforme Pregão 004/2010 e Contrato Cl n° 012/2010-02.
04.191.047/0001-30 2012NE000038
11/10/2012 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato Cl n° 015/2011-01.
04.191.047/0001-30 2012NE000039
11/10/2012 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical localizado na ala de acesso ao restaurante dos Srs. Parlamentares do Palácio Barriga Verde, conforme Contrato Cl n° 072/2011-00.
04.191.047/0001-30 2012NE000040
11/10/2012 Ver
SILITEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, conforme Pregão Presencial n° 019/2009 e Contrato CL n° 024/2009-05.
73.742.231/0001-44 2012NE000041
11/10/2012 Ver
ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa especializada na remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m3, com frequencia de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial nº 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-01.
05.608.332/0001-77 2012NE000049
11/10/2012 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.
00.530.341/0001-79 2012NE000110
11/10/2012 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.