Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT CONST LTDA
Aquisição de bacio sanitário e rejunto, materiais destinados ao banheiro de deficientes do Edifício São João, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 963/2012)
02.948.927/0001-83
2012NE003206
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17/10/2012 | Ver |
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DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Aquisição de materiais para o setor de Odontologia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saude e Assistência. (Processo nº 993/2012)
03.034.313/0001-59
2012NE003298
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17/10/2012 | Ver |
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MOACIR SOPELSA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1844/2012.
***.734.639-**
2012NE003513
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17/10/2012 | Ver |
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MOACIR SOPELSA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1844/2012.
***.734.639-**
2012NE003513
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17/10/2012 | Ver |
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ANTONIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1845/2012.
***.157.970-**
2012NE003514
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17/10/2012 | Ver |
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ANTONIO MAURO RODRIGUES DE AGUIAR
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1845/2012.
***.157.970-**
2012NE003514
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17/10/2012 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78
2012NE000008
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16/10/2012 | Ver |
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JAN COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.
95.806.519/0001-78
2012NE000008
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16/10/2012 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.
72.116.965/0001-55
2012NE000061
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16/10/2012 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.
02.879.671/0001-08
2012NE000062
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16/10/2012 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
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16/10/2012 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
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16/10/2012 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
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16/10/2012 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2012NE000102
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16/10/2012 | Ver |
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva em 6 (seis) impressoras da marca KONICA e 1 (uma) impressora da marca RISO, com fornecimento de peças e insumos, exceto cilindros, tonners, grampos e papéis, conforme Pregão n° 008/2011 e Contrato CL n° 029/2011-01.
93.531.366/0001-78
2012NE000123
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16/10/2012 | Ver |
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NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, pelo período de 01/01/2012 à 31/12/2012, conforme Contrato CL nº19/2009-04.
00.108.786/0035-04
2012NE000395
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16/10/2012 | Ver |
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NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, pelo período de 01/01/2012 à 31/12/2012, conforme Contrato CL nº19/2009-04.
00.108.786/0035-04
2012NE000395
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16/10/2012 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesa com o pagamento decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme estabelece a Claúsula 3.2.4 do Contrato nº 058/2011-01
00.285.073/0001-77
2012NE000966
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16/10/2012 | Ver |
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TPS MULTIMIDIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesa com o pagamento decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme estabelece a Claúsula 3.2.4 do Contrato nº 058/2011-01
00.285.073/0001-77
2012NE000966
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16/10/2012 | Ver |
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SILVEIRA DE SA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2012 com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL nº 004/2009-03.
04.831.420/0001-70
2012NE001016
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16/10/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.