Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PRO3 COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceitução, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-01.
07.062.089/0001-60
2024NE003796
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11/03/2025 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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10/03/2025 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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10/03/2025 | Ver |
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BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluidos, conforme Pregão Eletrônico n° 046/2023 e Contrato CL nº 062/2024.
05.897.758/0001-98
2025NE000408
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10/03/2025 | Ver |
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BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluidos, conforme Pregão Eletrônico n° 046/2023 e Contrato CL nº 062/2024.
05.897.758/0001-98
2025NE000408
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10/03/2025 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital AlcatelLucent/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial 009/2020 e Contrato CL nº 026/2020-06.
07.789.113/0001-67
2025NE000432
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10/03/2025 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital AlcatelLucent/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial 009/2020 e Contrato CL nº 026/2020-06.
07.789.113/0001-67
2025NE000432
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10/03/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Aquisição de 250 Água Mineral (bombona de 20 litros) de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 029/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado (1º Termo Aditivo-renovação), do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023, com a Empresa: CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, conforme Processo SEI nº 25.0.000004319-5 e GEAFIN 102377.
28.882.885/0001-19
2025NE000729
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10/03/2025 | Ver |
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CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Aquisição de 250 Água Mineral (bombona de 20 litros) de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 029/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado (1º Termo Aditivo-renovação), do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023, com a Empresa: CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, conforme Processo SEI nº 25.0.000004319-5 e GEAFIN 102377.
28.882.885/0001-19
2025NE000729
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10/03/2025 | Ver |
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JDR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS E IMPRESSOS LTDA
Despesa com aquisição de duas caixas de acrílico para acondicionar os lacres de latas de refrigerante, os quais terão destino à reciclagem, conforme Processo SEI nº 25.0.000003411-0 e GEAFIN 102379
12.604.531/0001-72
2025NE000765
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10/03/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE ITAJAI
Ressarcimento pela cessão da servidora Gabriela Dacol Molim a este Poder, referente aos mês de dezembro e 13º salário de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 18/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Itajaí, Parecer 0236/12/GP, Despacho 1585914 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000004931-2.
83.102.277/0001-52
2025NE000787
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10/03/2025 | Ver |
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FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão do servidor Geovanni Antonio Reis, a esse Poder, referente ao mês de novembro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1563123 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000001769-0.
85.280.147/0001-35
2025NE000793
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10/03/2025 | Ver |
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FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão do servidor Geovanni Antonio Reis, a esse Poder, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1562691 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000001719-4.
85.280.147/0001-35
2025NE000795
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10/03/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Ressarcimento pela cessão da servidora Thaiz Borges Martins Vieceli, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Despacho 1592954 e demais documentos do Processo 25.0.000005776-5.
82.892.282/0001-43
2025NE000914
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10/03/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Ressarcimento pela cessão do servidor Claudemir da Silva, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Despacho 1592804 e demais documentos do Processo 25.0.000005756-0.
82.892.282/0001-43
2025NE000915
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10/03/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Ressarcimento pela cessão da servidora Lara Regina da Silva Gomes Martins referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Despacho 1592870 e demais documentos do Processo 25.0.000005763-3.
82.892.282/0001-43
2025NE000916
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10/03/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Ressarcimento pela cessão do servidor Marcelo Coltro referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 13/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Despacho 1592887 e demais documentos do Processo 25.0.000005765-0.
82.892.282/0001-43
2025NE000918
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10/03/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Flavio Berte a esse Poder, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1596611 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000006250-5.
82.951.328/0001-58
2025NE000924
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10/03/2025 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão do servidor Lauro Soncini Junior a esse Poder, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1596504 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000006241-6.
82.951.328/0001-58
2025NE000925
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10/03/2025 | Ver |
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MUNICIPIO DE PONTE ALTA
Ressarcimento pela cessão do servidor Edson Sidney Dalmonico, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Termo de Cooperação Técnica nº 16/2023, entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Ponte Alta, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1584073 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000004472-8.
83.755.850/0001-27
2025NE000927
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10/03/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/06/2026.