Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MANOEL MOTTA
Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2013NE000463
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25/02/2013 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
Folha de pagamento dos servidores comissionados e efetivos deste poder, referente ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.916.969-**
2013NE000464
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25/02/2013 | Ver |
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NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Despesa referente ao pagamento de incorporações a servidores deste poder, conforme
folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.848.229-**
2013NE000465
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25/02/2013 | Ver |
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TOBIAS WAGNER JUNIOR
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.775.249-**
2013NE000466
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25/02/2013 | Ver |
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NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.848.229-**
2013NE000467
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25/02/2013 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
Despesa referente ao pagamento de outras gratificação a servidor deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.916.969-**
2013NE000468
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25/02/2013 | Ver |
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VALCI MARTINS
Despesa referente ao pagamento de 1/3 de férias a servidor deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.063.289-**
2013NE000469
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25/02/2013 | Ver |
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NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Despesa referente ao pagamento de servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.848.229-**
2013NE000470
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25/02/2013 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
Despesa referente ao pagamento de policiais a serviço deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.185.009-**
2013NE000471
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25/02/2013 | Ver |
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AMILTON GONSALVES
Despesa referente ao pagamento de horas extras e substituições a servidores efetivos e comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.405.359-**
2013NE000472
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25/02/2013 | Ver |
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AMILTON GONSALVES
Despesa referente ao pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de feveiro/2013, em anexo.
***.405.359-**
2013NE000473
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25/02/2013 | Ver |
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PLINIO MARTINS NOBRE
Despesa referente ao pagamento de depesa de exercício anterior a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.878.109-**
2013NE000474
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25/02/2013 | Ver |
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FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de feveiro/2013, em anexo.
***.585.459-**
2013NE000475
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25/02/2013 | Ver |
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MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Despesa referente ao pagamento de auxílio nataliade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.510.069-**
2013NE000476
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25/02/2013 | Ver |
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MILTON SANDER
Despesa referente ao pagamento de auxilio alimentação pago em pecunia a servidor deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.134.089-**
2013NE000477
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25/02/2013 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Contratação de empresa especializada na aquisição com instalação de 01 (uma) janela de correr em alumínio branco com vidro temperado para sala da manutenção da Coordenadoria de Serviços Técnicos situada nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1149/2012)
00.525.655/0001-83
2012NE003902
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22/02/2013 | Ver |
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VALDECIR FRANCISCO MATTE
Contratação de empresa especializada na aquisição com instalação de 01 (uma) janela de correr em alumínio branco com vidro temperado para sala da manutenção da Coordenadoria de Serviços Técnicos situada nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1149/2012)
00.525.655/0001-83
2012NE003902
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22/02/2013 | Ver |
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PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA - EPP
Aquisição de garrafas térmicas que integram o Registro de Preço N° 003/2012, constante na ATA N° 013/2012, Lote 16, Pregão 011/2012 do Processo N° 00152/2012, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo 0022/2013)
03.790.887/0001-57
2013NE000201
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22/02/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE000216
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22/02/2013 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64
2013NE000216
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22/02/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.