Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MANOEL MOTTA
Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-** 2013NE000463
25/02/2013 Ver
JULIO CESAR SILVA
Folha de pagamento dos servidores comissionados e efetivos deste poder, referente ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.916.969-** 2013NE000464
25/02/2013 Ver
NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Despesa referente ao pagamento de incorporações a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.848.229-** 2013NE000465
25/02/2013 Ver
TOBIAS WAGNER JUNIOR
Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.775.249-** 2013NE000466
25/02/2013 Ver
NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.848.229-** 2013NE000467
25/02/2013 Ver
JULIO CESAR SILVA
Despesa referente ao pagamento de outras gratificação a servidor deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.916.969-** 2013NE000468
25/02/2013 Ver
VALCI MARTINS
Despesa referente ao pagamento de 1/3 de férias a servidor deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.063.289-** 2013NE000469
25/02/2013 Ver
NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Despesa referente ao pagamento de servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.848.229-** 2013NE000470
25/02/2013 Ver
SAMUEL RICARDO
Despesa referente ao pagamento de policiais a serviço deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.185.009-** 2013NE000471
25/02/2013 Ver
AMILTON GONSALVES
Despesa referente ao pagamento de horas extras e substituições a servidores efetivos e comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.405.359-** 2013NE000472
25/02/2013 Ver
AMILTON GONSALVES
Despesa referente ao pagamento de sentenças judiciais a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de feveiro/2013, em anexo.
***.405.359-** 2013NE000473
25/02/2013 Ver
PLINIO MARTINS NOBRE
Despesa referente ao pagamento de depesa de exercício anterior a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.878.109-** 2013NE000474
25/02/2013 Ver
FABIO AUGUSTO HACHMANN
Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de feveiro/2013, em anexo.
***.585.459-** 2013NE000475
25/02/2013 Ver
MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Despesa referente ao pagamento de auxílio nataliade a servidores deste poder, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2013, em anexo.
***.510.069-** 2013NE000476
25/02/2013 Ver
MILTON SANDER
Despesa referente ao pagamento de auxilio alimentação pago em pecunia a servidor deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.134.089-** 2013NE000477
25/02/2013 Ver
VALDECIR FRANCISCO MATTE
Contratação de empresa especializada na aquisição com instalação de 01 (uma) janela de correr em alumínio branco com vidro temperado para sala da manutenção da Coordenadoria de Serviços Técnicos situada nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1149/2012)
00.525.655/0001-83 2012NE003902
22/02/2013 Ver
VALDECIR FRANCISCO MATTE
Contratação de empresa especializada na aquisição com instalação de 01 (uma) janela de correr em alumínio branco com vidro temperado para sala da manutenção da Coordenadoria de Serviços Técnicos situada nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1149/2012)
00.525.655/0001-83 2012NE003902
22/02/2013 Ver
PAPELARIA ESPACO ESCOLAR LTDA - EPP
Aquisição de garrafas térmicas que integram o Registro de Preço N° 003/2012, constante na ATA N° 013/2012, Lote 16, Pregão 011/2012 do Processo N° 00152/2012, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo 0022/2013)
03.790.887/0001-57 2013NE000201
22/02/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE000216
22/02/2013 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.
83.895.250/0001-64 2013NE000216
22/02/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.