Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PLOT ART COMPUTACAO GRAFICA LTDA
Confecção de estruturas em madeira adesivada, em função do novo layout do programa Fala Deputado, a pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo n° 1194/2012)
00.717.791/0001-75
2012NE004041
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25/02/2013 | Ver |
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PLOT ART COMPUTACAO GRAFICA LTDA
Confecção de estruturas em madeira adesivada, em função do novo layout do programa Fala Deputado, a pedido da Diretoria de Comunicação Social. (Processo n° 1194/2012)
00.717.791/0001-75
2012NE004041
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25/02/2013 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento espacial via satélite para TVAL, para o exercício de 2013, conforme Pregão Presencial n° 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011-02.
33.530.486/0001-29
2013NE000003
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25/02/2013 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-05.
50.668.722/0019-16
2013NE000142
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25/02/2013 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-05.
50.668.722/0019-16
2013NE000142
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25/02/2013 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 36 (trinta e seis) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 010/CPSP/2013, a pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo 00037/2013)
81.840.357/0001-80
2013NE000243
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25/02/2013 | Ver |
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PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Aquisição de 144 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 010/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 00035/2013)
06.886.919/0001-00
2013NE000245
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25/02/2013 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) Vales Transporte do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante dos ofícios n°s 010 e 011/CPSP/2013. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00040/2013)
81.840.357/0001-80
2013NE000260
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25/02/2013 | Ver |
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DARCI DE MATOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0157/2013.
***.286.249-**
2013NE000294
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25/02/2013 | Ver |
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DARCI DE MATOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0158/2013.
***.286.249-**
2013NE000295
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25/02/2013 | Ver |
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PEDRO BALDISSERA
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0159/2013.
***.267.128-**
2013NE000296
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25/02/2013 | Ver |
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DARCI DE MATOS
Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0160/2013.
***.286.249-**
2013NE000297
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25/02/2013 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme Contrato CL n° 053/2010-03.
00.077.808/0001-77
2013NE000302
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25/02/2013 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Empenho que se processa referente ao pagamento de pessoal inativos da ALESC, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.203.899-**
2013NE000305
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25/02/2013 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Empenho que se processa referente ao pagamento de complementação de gratificação natalina a pessoal inativos da ALESC, conforme folha de pagamento em anexo.
***.203.899-**
2013NE000306
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25/02/2013 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Empenho que se processa referente ao pagamento de complementação de gratificação natalina a pessoal inativos da ALESC, conforme folha de pagamento em anexo.
***.203.899-**
2013NE000306
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25/02/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João, locado por este Poder para abrigar a Escola do Legislativo, referente ao mês de Fevereiro de 2013.
08.336.783/0001-90
2013NE000322
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25/02/2013 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao 4º andar do edifício situado à Rua Silva Jardim, referente ao mês de Fevereiro de 2013.
08.336.783/0001-90
2013NE000323
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25/02/2013 | Ver |
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MAURICIO NASCIMENTO
Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com diárias de pessoal no país para cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor que se deslocar a serviço deste Poder, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.642.629-**
2013NE000344
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25/02/2013 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de fevereiro/2013, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2013NE000462
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25/02/2013 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.