Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74 2013NE000579
14/05/2013 Ver
DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74 2013NE000579
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74 2013NE000579
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74 2013NE000579
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00
95.803.839/0001-74 2013NE000579
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IMPRENSA DO POVO LTDA
Assinatura anual do Jornal Imprensa do Povo, para atender o gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (vigência: abril/ 2013 a abril/ 2014). Com base na inexigibilidade de licitação 0001/2013. (Processo nº 00198/2013)
08.639.550/0001-67 2013NE000847
14/05/2013 Ver
ORLANDO MARTINS COMERCIO LTDA
Aquisição de peças, ferramentas e suprimentos para manutenção de equipamentos de informática, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 296/2013)
07.598.411/0001-70 2013NE001070
14/05/2013 Ver
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA
Despesa referente inscrição do servidor abaixo no Curso de Construção de Indicadores de Desempenho, Monitoramento e Avaliação de Resultados na Administração Pública, a realizar-se no periodo de 22 á 24 de abril de 2013, em Brasília - DF, conforme documentos constantes do Processo nº 0602/2013.
06.012.731/0001-33 2013NE001154
14/05/2013 Ver
TPS MULTIMIDIA LTDA
Importância que se compromete para atender despesa com o pagamento decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme estabelece a Cláusula 3.2.4 do Contrato n° 058/2011-03.
00.285.073/0001-77 2013NE001171
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FOCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE DECORACAO LTDA
Aquisição de três (03) tampas de ferro, para colocação em caixas de passagens de esgoto no pátio do prédio locado pela ALESC, situado na Rua Silva Jardim. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00327/2013)
09.267.026/0001-75 2013NE001176
14/05/2013 Ver
AMW EIRELI - EPP
Locação de Sistema de Tradução Simultânea: 01 cabine acústica, 01 Transmissor, 01 mesa para 02 tradutores, 02 microfones para tradutores, 300 receptores, 300 headphones para os receptores e cabos e conexões, para o Evento Cooperação Científica Brasil-Quebec: Territórios e Fronteiras como Lugares de Trocas de Dialogos e de Inovação. A pedido da Escola do Legislativo. (Processo nº 00353/2013)
05.212.603/0001-70 2013NE001217
14/05/2013 Ver
AMW EIRELI - EPP
Locação de Sistema de Tradução Simultânea: 01 cabine acústica, 01 Transmissor, 01 mesa para 02 tradutores, 02 microfones para tradutores, 300 receptores, 300 headphones para os receptores e cabos e conexões, para o Evento Cooperação Científica Brasil-Quebec: Territórios e Fronteiras como Lugares de Trocas de Dialogos e de Inovação. A pedido da Escola do Legislativo. (Processo nº 00353/2013)
05.212.603/0001-70 2013NE001217
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DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Aquisição com instalação de 3,82m² de película fumê em 02 (dois) vidros do Gabinete 25 do Deputado Estadual José Milton Scheffer da ALESC. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 379/2013)
04.130.716/0001-64 2013NE001292
14/05/2013 Ver
DAILHA COMERCIO E COLOCACAO DE PELICULAS LTDA - ME
Aquisição com instalação de 2,49m² de película fumê em 02 (dois) vidros, nas portas do corredor do Corpo da Guarda da ALESC. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 379/2013)
04.130.716/0001-64 2013NE001298
14/05/2013 Ver
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
Aquisição de canaleta sistema x para reparo em diversos setores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos 00361/2013)
00.589.066/0007-54 2013NE001333
14/05/2013 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de Massa corrida 3.6L, tinta cor concreto 18 litros, para manutenção nos vários setores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 397/2013)
79.227.526/0001-69 2013NE001349
14/05/2013 Ver
GUAREZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de argamassa e rejunte cinza, para obras de recuperação da Cabine de TV no Plenario, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00405/2013)
79.227.526/0001-69 2013NE001361
14/05/2013 Ver
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Despesa com aquisição de tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadoras da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-01.
05.099.250/0001-44 2013NE001435
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-03.
00.077.808/0001-77 2013NE001484
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INDOBEL ASSINATURA, LEITURA E PUBLICACOES LTDA - ME
Despesa com a aquisição de assinaturas de periódicos, tais como: revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-16.
07.752.673/0001-47 2013NE001498
14/05/2013 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.