Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-03.
05.608.332/0001-77
2013NE001519
|
16/05/2013 | Ver |
|
TOP PARK ESTACIONAMENTO E RENT A CAR LTDA - ME
Despesa com locação de 40 (quarenta) vagas de estacionamento para veículos dos senhores parlamentares, de acordo com Contrato CL n° 006/2013.
03.989.566/0001-86
2013NE001520
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.
00.108.786/0035-04
2013NE001521
|
16/05/2013 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.
83.953.331/0001-73
2013NE001523
|
16/05/2013 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Edital da Concorrência CL nº 02/2009 e Contrato CL nº 041/2009-09.
83.953.331/0001-73
2013NE001524
|
16/05/2013 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Edital da Concorrência CL nº 02/2009 e Contrato CL nº 041/2009-09.
83.953.331/0001-73
2013NE001524
|
16/05/2013 | Ver |
|
MARIA FERNANDA MORETTI
Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 5 (cinco) diárias em viagem a Itapiranga, São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, São Lourenço do Oeste, Quilombo, Maravilha, Palmitos, Xanxerê e Chapecó para participar de Audiência Pública do Orçamento Estadual Regionalizado, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.
***.142.009-**
2013NE001538
|
16/05/2013 | Ver |
|
LIVRARIA LIVROS & LIVROS LIMITADA
Aquisição de livros didáticos para a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos Institucionais. (Processo nº 00238/2013)
01.570.002/0004-21
2013NE000944
|
15/05/2013 | Ver |
|
ELIZABETE CRISTINA DA LUZ 00537469966
Contratação da Sra. Elizabete Cristina da Luz que ministrará palestra no ¨Curso de Formação Continuidade Para Aplicação do Sistema Acadêmico da Escola do Legislativo¨nos dias 15, 22 e 29 de abril de 2013 e 06 de maio de 2013. (Proc. nº 0265/2013)
13.307.977/0001-06
2013NE001018
|
15/05/2013 | Ver |
|
GRAFICA AGNUS LTDA - EPP
Aquisição de 6000 (seis mil) pastas em papel triplex 300 gramas, personalizadas nas cores e com brasão da ALESC. O pedido se faz necessário pois as mesmas serão utilizadas pelo Gabinete da Presidência, Escola do Legislativo, Comissões e Coordenadoria de Eventos - Distribuição Gratuita. (Processo nº 00272/2013)
04.491.814/0001-27
2013NE001048
|
15/05/2013 | Ver |
|
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de peças, ferramentas e suprimentos para manutenção de equipamentos de informática, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 295/2013)
83.873.935/0001-00
2013NE001082
|
15/05/2013 | Ver |
|
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de peças, ferramentas e suprimentos para manutenção de equipamentos de informática, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 295/2013)
83.873.935/0001-00
2013NE001083
|
15/05/2013 | Ver |
|
LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de peças, ferramentas e suprimentos para manutenção de equipamentos de informática, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 295/2013)
83.873.935/0001-00
2013NE001084
|
15/05/2013 | Ver |
Página 9.087 de 10.207, exibindo 20 de 204.130 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.